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HIDROLAGO - Gerencia de Asuntos Públicos Factura de Servicio Publico

Este documento es una factura por el servicio de agua potable emitida a Margot Victoria Acosta Villa por un monto total de Bs. 755,00. La factura detalla el consumo de agua, los cargos fijos y variables, la deuda anterior, y las formas de pago disponibles.

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FACTURA

Nº Control 00-45311109

SL-N-00003719 COPIA, No da derecho a crédito fiscal


Identificación Usuario-Inmueble Datos de Factura
Acueducto San Francisco Zona 4001 Fecha 13-10-2021 12:15:27 pm
Póliza 91086
Ruta 1-1014-121-32294 Nº Factura 87634833 Período 10/2021
CI-RIF V-11874278 Cliente 21217
Datos de Tarifa
Cliente MARGOT VICTORIA ACOSTA VILLA
Servicio Prestado Agua potable
Usuario MARGOT VICTORIA ACOSTA VILLA
Tarifa 0 Uds 44
Dirección CALLE 12 CASA N° 521-A1 URB. CLAVELES
SAN FRANCISCO ZULIA ZONA POSTAL 4001 Uso 004 Dotación 30

Datos de Lectura Medidor


Fecha Lectura
Anterior 0 Marca
Detalle del Servicio Facturado
Concepto cant. Precio Importe Actual 0 Serial
Agua potable
Cargo Fijo 660 3,800 508,00 Consumo 1980 Prom. 1980 calibre
Cargo variable 100 3,800 180,00 Otros Conceptos Facturados
Exceso 1 220 6,650 463,00
Descripción Importe

Total Servicios Domicialiarios(E) 151,00

Resumen de Notas Aplicadas


Descripción Importe

Crédito 0,00

Débito 0,00 Total Otros Conceptos 0,00

Convenios Realizados Total Facturación del Mes


Descripción Base Imponible 0,00
Cuota(s) vencida(s): 0 Monto Exento(E) 151,00
0,00 % IVA 0,00
Monto Bs. vencido: 0,00
Facturacin del Mes 151,00

Deudas Anteriores Último Pago Pague Antes del DEUDA TOTAL


4 Factura(s) 10-09-2021 09-11-2021
604,00 269,00 CORTE EN PROCESO Bs. 755,00
IMPRESO POR SOLUCIONES LASER, CALLE II TRANSVERSAL CON II CALLE EDIF. BEFRANSA PISO3. OFIC. ADMINISTRACION URB. LOS RUICES, CARACAS - VENEZUELA.

13
TELEFONOS: (0212) 2342934 - RIF: J- 003629162 NIT: 0042411930. Nº DE PROVIDENCIA: SENIAT 01/00715 DE FECHA: 10/04/2008
DESDE EL N° 00-45085001 HASTA EL N° 00-45485000 FECHA DE ELABORACION 06/07/2018

10
Nº Control
00-45311109

2021
Fecha: 13-10-2021 12:15:27 pm
Nº Factura: 87634833
Póliza: 91086
Período 10/2021
Deuda: 755,00
Formas de Pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta de Débito o Crédito, Bancos o Domiciliación y página WEB

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