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Habilitacion Urbana CHURUJA

Este documento presenta un estudio para el proyecto "Instalación y Habilitación Urbana Centro Poblado Nuevo Churuja" en Churuja, Amazonas. El proyecto tiene como objetivo proveer condiciones urbanas adecuadas y zonas seguras para viviendas en el distrito. Se evalúan dos alternativas que incluyen reubicación de zonas urbanas, apertura de calles, e instalación de agua potable y alcantarillado. La alternativa 1 usa lagunas facultativas mientras la 2 usa tanques Imhoff
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Habilitacion Urbana CHURUJA

Este documento presenta un estudio para el proyecto "Instalación y Habilitación Urbana Centro Poblado Nuevo Churuja" en Churuja, Amazonas. El proyecto tiene como objetivo proveer condiciones urbanas adecuadas y zonas seguras para viviendas en el distrito. Se evalúan dos alternativas que incluyen reubicación de zonas urbanas, apertura de calles, e instalación de agua potable y alcantarillado. La alternativa 1 usa lagunas facultativas mientras la 2 usa tanques Imhoff
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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -

AMAZONAS”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE churuja

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL TECNICO

“INSTALACION Y HABILITACION URBANA


CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO
DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS”

Churuja, Junio del 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

INDICE

“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA -


DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS”

I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Nombre Del Proyecto De Inversión Pública (PIP).
B. Objetivo Del Proyecto.
C. Balance Oferta Y Demanda De Los Bienes O Servicios Del PIP.
D. Descripción Técnica Del PIP.
E. Costos Del PIP.
F. Beneficios Del PIP.
G. Resultados De La Evaluación Social.
H. Sostenibilidad Del PIP.
I. Impacto Ambiental.
J. Organización Y Gestión.
K. Plan De Implementación.
L. Conclusiones Y Recomendaciones.
M. Marco Lógico.

II. ASPECTOS GENERALES


2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Localización
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participación De Las Entidades Involucradas Y De Los Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia
2.4.1. Resumen de Antecedentes del Proyecto
2.5. Relación del Proyecto con la Política Sectorial

III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
3.1.2. Características socioeconómicas y culturales de la población afectada
3.1.3. Características sociales
3.1.4. Características de los bienes y servicios que intervienen en el PIP
3.1.5. Zonas y Población afectada
3.2 Definición del Problema y sus causas
3.2.1 Análisis de las causas y Efectos
3.3 Objetivo del Proyecto
3.3.1. Objetivo Central
3.3.2. Identificación de los medios y Fines
3.3.3. Árbol de medios – objetivos – fines
3.4 Alternativas de Solución

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN


4.1 Horizonte de Evaluación
4.1.1. Etapa de Pre Inversión
4.1.2. Etapa de Inversión
4.1.3. Etapa de Post Inversión
4.1.4. Etapas de Cada Proyecto Alternativo
4.2 Análisis de la Demanda
4.2.1. Ámbito de Influencia del Proyecto
4.2.2. Población
4.2.3. Análisis de los Servicios Públicos
4.3 Análisis de la Oferta
4.3.1. Oferta sin proyecto
4.3.2. Oferta con proyecto
4.4 Balance Oferta – Demanda
4.5 Costos a precios mercados
4.5.1. Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
4.5.2. Costos de operación y Mantenimiento Con Proyecto
4.5.2.1. Alternativa 1
4.5.2.2. Alternativa 2
4.5.3. Costo de inversión a Precios Privados
4.5.3.1. Costo Precios privados Alternativa 1
4.5.3.2. Costo Precios privados Alternativa 2
4.5.4. Costos Incrementales Precios Privados
4.5.4.1. Costos Incrementales alternativa 1 precios Privados
4.5.4.2. Costos Incrementales alternativa 2 precios Privados
4.6. Evaluación Social
4.6.1. Beneficios Sociales
4.6.2. Costos sociales
4.6.2.1. Costos de Operatividad y Mantenimiento sin proyecto Precios Sociales
4.6.2.2. Costos de Mantenimiento y Operatividad con proyecto Precios Sociales
4.6.2.2.1. Costos de M&O de alternativa 1 P.P
4.6.2.2.2. Costos de M&O de alternativa 2 P.P
4.6.2.3. Costos de Inversión a Precios Sociales
4.6.2.3.1. Costos de Inversión a precios Sociales alternativa 1
4.6.2.3.2. Costos de Inversión a precios Sociales Alternativa 2
4.6.2.3.3. Costos Incrementales a Precios Sociales
4.6.2.3.3.1. Costos Incrementales Alternativa 1 Precios Sociales
4.6.2.3.3.2. Costos Incrementales alternativa 2 Precios Sociales
4.6.3. Indicadores de rentabilidad de Proyecto
4.6.3.1. Evaluación Precios Sociales Alternativa 1
4.6.3.2. Evaluación Precios Sociales Alternativa 2
4.7. Análisis de Sensibilidad
4.8. Análisis de Sostenibilidad
4.9. Impacto Ambiental
4.10. Selección de alternativas
4.11. Plan de Implementación

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

4.12. Organización y Gestión


4.13. Matriz de marco Lógico

V. CONCLUSIONES Y ANEXOS
5.1 Conclusiones y Recomendaciones

VI. ANEXOS
Panel Fotográfico
Costos de alternativa 1
Costos Unitarios Alternativa 1
Relación de Insumos y materiales alternativa 1
Costos de alternativa 2
Costos Unitarios Alternativa 2
Relación de Insumos y materiales alternativa 2
Metrados
Estudios de Suelos
Documentos Legales
Planos

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

I) RESUMEN EJECUTIVO

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

A. NOMBRE DEL PROYECTO.


El proyecto se denomina:
““INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA
- DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO.


“Adecuadas condiciones para urbanas y zonas seguras para las viviendas del
distrito de Churuja”

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Descripción U.M Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda Area Urbana M2 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09
Total 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09

Descripción U.M Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Oferta Area Urbana M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descripción U.M Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda - Oferta Area Urbana M2 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09
Total -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP.

Alternativa 1
Reubicación y habilitación de zona urbana, apertura de calles a nivel de corte y
compactado con material propio, instalación de agua potable, y alcantarillado con
02 lagunas facultativas.

Alternativa 2
Reubicación y habilitación de zona urbana, apertura de calles a nivel de corte y
compactado con material propio, instalación de agua potable, y alcantarillado con
02 tanques Imhoff, 02 lechos de secado y 02 filtros biológicos

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

E. COSTOS DEL PIP.

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA -
Obra DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Subtotal S/.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 583,046.97
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 9,718.31
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88
06.00.00 CAMARA DE REJAS 01 UND 6,729.33
07.00.00 ESTRUCTURA DE INGRESO LAGUNA FACULTATIVA 6,872.21
08.00.00 LAGUNAS FACULTATIVAS (02 UNIDADES) 231,968.77
09.00.00 ESTRUCTURA DE SALIDA LAGUNA FACULTATIVA 8,160.23
10.00.00 LINEA DE EVACUACION 30,915.00
11.00.00 VARIOS 998.20
12.00.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL 16,500.00
13.00.00 FLETE 18,700.24
COMPONENTE 3 RED DE DISTRIBUCION 210,867.36
01.00.00 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (1554 ML) 132,634.04
02.00.00 VALVULA DE CONTROL (55 UNIDADES) 25,697.36
03.00.00 CONEXIONES PRE-DOMICILIARES (131 UND) 48,010.19
04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) 4,525.77
COSTOS DIRECTOS 1,590,551.42
GASTOS GENERALES 10% 159,055.14
UTILIDADES 8% 127,244.11
SUB TOTAL DEL LA OBRA 1,876,850.67
IGV 18% 337,833.12
TOTAL DE LA OBRA 2,214,683.79
SUPERVISION 5% 79,527.57
ELABORACION DEL EXPEDIENTE 3% 47,716.54
TOTAL DEL PROYECTO 2,341,927.90

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA -
Obra DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Subtotal S/.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 639,021.62
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 14,218.31
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88
06.00.00 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR TIPO A 44,084.16
07.00.00 TANQUE IMHOFF - 02 96,789.09
08.00.00 LECHO DE SECADO 02 UNIDADES 107,520.01
09.00.00 FILTRO BIOLOGICO 02 UNIDADES 44,510.17
10.00.00 LINEA DE EVACUACION 36,117.00
11.00.00 VARIOS 998.20
12.00.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL 16,500.00
13.00.00 FLETE 25,800.00
COMPONENTE 3 RED DE DISTRIBUCION 210,867.36
0 1.0 0 .0 0 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (1554 ML) 132,634.04
0 2 .0 .0 0 VALVULA DE CONTROL (55 UNIDADES) 25,697.36
03.00.00 CONEXIONES PRE-DOMICILIARES (131 UND) 48,010.19
04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) 4,525.77
COSTOS DIRECTOS 1,646,526.07
GASTOS GENERALES 10% 164,652.61
UTILIDADES 8% 131,722.09
SUB TOTAL DEL LA OBRA 1,942,900.76
IGV 18% 349,722.14
TOTAL DE LA OBRA 2,292,622.90
SUPERVISION 5% 82,326.30
ELABORACION DEL EXPEDIENTE 3% 49,395.78
TOTAL DEL PROYECTO 2,424,344.98

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

F. BENEFICIOS DEL PIP.

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:


Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Reducción perdida de bienes materiales provocados por las crecientes
huaycos.
 Ahorro en los costos por de seguridad
 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
 Ahorro de costos de operación vehicular.
 Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética.
 Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes
de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional
de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.
 Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.

Alternativa Vacs # Beneficiarios C/B


Alternativa 1 2,045,280.60 550 3,718.69
Alternativa 2 2,092,530.46 550 3,804.60

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.


La Municipalidad de Churuja con la Gerencia de infraestructura proveerá de los
recursos logísticos requeridos en la etapa de mantenimiento y operatividad del
proyecto. La sostenibilidad del proyecto está basada en la capacidad de poder
mantener los flujos anuales en un rango aceptable de manera que no se perjudiquen
los beneficios que propone el proyecto ni su operación en el transcurso de su vida
útil.

Viabilidad Sociocultural:
El presente proyecto revalorará socialmente en entorno urbano de la zona de
intervención. Existiendo un compromiso por parte de los vecinos en la conversación y
funcionamiento para los fines ya indicados.

I. IMPACTO AMBENTAL.
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características
particulares del proyecto, no generará efectos negativos relevantes.

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

Viabilidad Técnica:
La municipalidad Distrital de Churuja cuenta con la estructura administrativa
requerida para supervisar el proyecto, garantizando la capacidad de gestión para las
etapas de inversión inicial, operación y mantenimiento que demanda el proyecto.
Además cuenta con la capacidad y calificación de los técnicos que laboran en la
Gerencia de Infraestrutura, que garantiza la viabilidad técnica del proyecto.

Viabilidad Ambiental
El proyecto a ejecutar no presenta efectos negativos perceptibles sobre el medio.
Provocará impactos permanentes y positivos sobre la población, dentro del área de
influencia, considerando que en el distrito existen zonas urbanas, proveerá de
ambientes mejorados para una adecuada transitabilidad.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Se recomienda como proceso de selección Adjudicación Directa Publica La
municipalidad cuenta con un equipo técnico base para poder organizar
adecuadamente las etapas de inversión.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

Cronograma de Desembolsos Mensual


CRONOGRAMA DE DESMBOLSO MENSUAL (VALORIZADO EN S/.)

Concepto Total S/.


Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08 398,318.54 398,318.54
ALCANTARILLADO 583,046.97 194,348.99 194,348.99 194,348.99
RED DE DISTRIBUCION 210,867.36 70,289.12 70,289.12 70,289.12
Costos Directos 1,590,551.42 - 398,318.54 662,956.65 264,638.11 264,638.11
Gastos Generales 15% 159,055.14 39,831.85 66,295.67 26,463.81 26,463.81
Utilidad 8% 127,244.11 50,897.65 76,346.47
Sub Total General 1,876,850.67 489,048.04 729,252.32 291,101.92 367,448.39
IGV 18% 337,833.12 84,602.86 140,811.99 56,209.13 56,209.13
Presupuesto de Obra 2,214,683.79 573,650.90 870,064.31 347,311.06 423,657.52
Supervision de Obra 5% 79,527.57 19,881.89 19,881.89 19,881.89 19,881.89
Estudio Definitivo 3% 47,716.54 47,716.54
Total de Inversión 2,341,927.90 47,716.54 593,532.79 889,946.20 367,192.95 443,539.42

Cronograma de Desembolsos Mensual %


CRONOGRAMA DE DESMBOLSO MENSUAL (%)

Concepto Total S/.


Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08 50% 50%
ALCANTARILLADO 583,046.97 33% 33% 34%
RED DE DISTRIBUCION 210,867.36 33% 33% 34%
COSTOS DIRECTOS 1,590,551.42
Gastos Generales 15% 159,055.14 1.40% 31.50% 35.10% 32.00%
Utilidad 8% 127,244.11 60% 40%
IGV 18% 337,833.12 1.40% 31.50% 35.10% 32.00%
Supervision de Obra 5% 79,527.57 25% 25% 25% 25%
Estudio Definitivo 3% 47,716.54 100%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

Cronograma de Matas físicas Mensual


CRONOGRAMA DE METAS MENSUALES

Concepto Und
Meta Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS M2 95,673.23 47,836.62 47,836.62
ALCANTARILLADO ML 1,353.63 451.21 451.21 451.21
RED DE DISTRIBUCION ML 1,994.00 664.67 664.67 664.67
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales 15% Mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Utilidad 10% Mes 2.00 0.60 0.40
IGV 18% Mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Supervision de Obra 5% Mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Estudio Definitivo 10% Exp 1.00 1.00

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Los estudios realizados demuestran que la ejecución del proyecto, en este caso la
Alternativa Única, resulta rentable tal como se aprecian en las variables e indicadores
de evaluación económica, análisis de sensibilidad y sostenibilidad; por tanto ES
VIABLE la ejecución de este proyecto.
Priorización de las alternativas evaluadas a precios Sociales.
Los resultados de la alternativa única son los siguientes:
Monto Total de inversión : S/. 2’341,924.90
Monto de Inversión a P.PS : S/. 1’979,512.61
Valor Actual Neto : S/. 2’045,280.66
Costo / Beneficio : 3,718.69
Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad de la alternativa 1 Rehabilitación
de la alternativa 1 es la más viable.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS”

M. MARCO LÓGICO
Componente o nivel de la Lógica
Vertical Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
Mejor calidad de vida de la Reducir en 10% las Necesidades Básicas Costos e Ingresos calculados por el INEI Se requiere de esfuerzos
población del distrito de Churuja Insatisfechas para el año 3 complementarios que acompañe a la
Municipalidad en el Mantenimiento
FIN

Adecuadas condiciones para urbanas y zonas 100% Reducción de pérdidas materiales Resultado de encuestas que debe realizar la Los esfuerzos del Municipio tienen que
seguras para las viviendas del distrito de por consecuencia de crecidas del rio Municipalidad ser compartidos con los beneficiarios
Churuja Utcubambak. Informes de defensa civil para conseguir el mantenimiento
OBJETIVO GENERAL 20% Reducción de costos de permanente.
mantenimiento de Muros de contención
defensa ribereña.

Habilitación de 35,495.09 m2 para zona urbana 100% del total del la población del distrito Información de Seguimiento de MVCyS de Disposición favorable del Ministerio de
en el primero ano. la Municipalidad. Vivienda y de la Municipalidad
100% de cobertura de áreas Distrital.
COMPONENTES

Apertura de Calles a nivel de corte y Costo Proyecto: Expediente Técnico de la Obra. Es posible coordinar con las
compactado con material propio. Apertura de Calles = 796,637.08 Informes de Valorizaciones de Contratistas. Autoridades Municipales y
Instalación de Agua potable hasta conexión Agua Potable = 583,046.97 Informes de Supervisión. Representantes de los Beneficiarios
domiciliaria. Desagüe = 210,867.36 Contrato con Contratista de la Obra. para la ejecución del Proyecto.
Instalación de desagüe red pública y 02 lagunas Gastos Generales = 159,055.14
facultativas Utilidades = 127,244.11
ACTIVIDADES IGV 18% = 337,833.12
Supervisión = 79,527.57
Elaboración Expediente técnico =
47,716.54
Total Proyecto P.P. = 2’341,927.90
Total Proyecto P.S. = 1’979,512.61

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

II) ASPECTOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA-
DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS”

2.2. LOCALIZACION
Departamento : Amazonas
Provincia : Bongara
Distrito : Churuja
Ubicación : Zona Alta de Churuja

El terreno se encuentra ubicado en el Departamento de Amazonas, Provincia de


Bongara, distrito de Churuja, está ubicado a la altura del km. 9 de la Carretera a
Chachapoyas, donde se accede al mismo a través de una vía Carrozable de
aproximadamente 240.15 ml, la cual se encuentra ubicada dentro del terreno del
proyecto.
Estudio de Suelos: En la etapa del Proyecto no se realizaron El Estudio de Suelos
para determinar la Estratigrafía y la capacidad portante para el diseño de las
edificaciones y pavimentos.

Mapa del Perú Departamento de Amazonas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

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2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.3.1. UNIDAD FORMULADORA

De acuerdo a la capacidad técnica y operativa necesaria para la preparación del


proyecto de inversión destinado a la instalación y habilitación de urbana del Centro
poblado de Nuevo Churuja, se presenta como responsable de las acciones
necesarias de preparación de los estudios a nivel de pre inversión a:

Sector : Gobierno Local


Pliego : Municipalidad Distrital de San Carlos
Nombre : Oficina de Infraestructura
Persona Responsable de U.F. : Edgar Ramírez Villa
Dirección : Plaza de armas S/N – San Carlos
Teléfono : 965088104
Correo Electrónico : [email protected]
Persona responsable de Formular : José Luis Soto Cabredo
Dirección : Jr. Dos de Mayo 05 - Chachapoyas
Teléfono : 941 - 965095
Correo electrónico : [email protected]

2.3.2. UNIDAD EJECUTORA


Asimismo se recomienda como unidad ejecutora del proyecto de acuerdo a su
capacidad y experiencia de ejecutar obras similares.

Departamento : Amazonas
Provincia : Bongara
Nombre de la U.E. : Municipalidad Distrital de Churuja
Persona responsable de U.E. : Vargas Mas Rómulo Flumencio
Teléfono : *0109021

Se designa unidad ejecutora a la municipalidad distrital de Churuja en base a su


capacidad operativa y técnica y a la experiencia que le da, la ejecución de los
proyectos de inversión de este tipo. Así mismo de debe mencionar que la
municipalidad de Churuja está facultada para la ejecución de proyectos de este tipo
de proyectos fundamentado en la ley orgánica de la municipalidades.

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2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Las unidades involucradas en el proyecto directa e indirectamente serán: La


Municipalidad de Churuja a través del convenio intermunicipales para la Evaluación
del perfil técnico para el perfil técnico “INSTALACION Y HABILITACION URBANA
CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”, como zonas afectadas.

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva en la zona y áreas


colindantes con el ámbito de intervención del mismo, debido a que su concepción
surge de una necesidad de la población de dicha zona, la misma que está
relacionada con la problemática existente de viviendas expuestas a las creciente
permanentes del rio Utcubamba, que se ve restringida por las deficiencias de la
infraestructura Urbana existente.

 La Municipalidad de Churuja.
Tiene la responsabilidad de la identificación, donde se ejecutara el proyecto,
precisando el nombre de la zona y las características de las intervenciones a realizar.
Asimismo se hace responsable de la elaboración y aprobación técnica del estudio de
pre inversión.

La municipalidad distrital de Churuja está interesada en velar porque la


infraestructura urbana un servicio de calidad y eficiencia acorde a las grandes
metrópolis del mundo actual. Es en este sentido que se plantea la habilitación de
zona urbana de Nuevo Churuja. Justificando la intervención en base a los beneficios
a conseguir y a la eficiencia en uso de los recursos para la intervención.

Interés:
Garantizar la calidad y buen estado de la infraestructura Urbana de Nuevo Churuja
Construcción y mantenimiento de la infraestructura urbana.
Ejecución de proyectos y obras que cubra las expectativas de la población.

Estrategias
Mejorar la metodología y el procedimiento de la elaboración de estudios de pre –
inversión para optimizar sus resultados.
Preparación de estudio que justifique la intervención en base en base a los
beneficiarios a obtener y al uso eficiente de recursos escasos.

 Los Beneficiarios
Se identifica a los beneficiarios como la población que reside en los alrededores de
los pasajes peatonales mencionados.

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Interés.
Mejorar el tránsito Vial y la imagen y entorno de la zona.
Mejorar la calidad de vida y convivencia de la población
Incrementar el valor de los predios.
Mejoras en el servicio brindado

Estrategias
Comunicación estrecha de la población con la municipalidad para identificación de
las expectativas y necesidades del distrito.
Campanas de educación para la correcta conservación y mantenimiento de las de las
zonas urbanas.
Disposición para involucrase con la ejecución de la obra
Iniciativas para la conservación y mantenimiento de las zonas urbanas

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Matriz de Involucrados

Grupo de Involucrados Problemas Intereses Estrategias Acuerdo y Compromiso


Recursos escasos y limitados de fuentes de Garantizar la calidad y el Mejorar la metodología y el financiamiento de la ejecución del
financiamiento que permita garantizar un procedimiento de la infraestructura procedimiento de las elaboración de proyecto
planeamiento alternativo de urbanizacion Urbana estudios a nivel de pre inversión.
Recursos escasos para el mantenimiento de vías Construcción y mantenimiento de Justificación de la intervención Asumir los costos de operación y
Municipalidad distrital de
vehiculares la infraestructura urbana mantenimiento del servicio
Churuja
Deterioro permanente de las infraestructura Ejecución de proyectos y obras que
urbana - por desbordes del rio Utcubamba cubran las expectativas y
necesidades de la población
Malestar de la Población de la zona afectada
Crecimiento urbano desordenado y vulnerable a Mejoramiento de la infraestructura Población participa activamente en Brindar información para la correcta
crecientes del rio o derrumbes urbana la identificación de los problemas justificación de la intervención.

Población Residente Vulnerabilidad a accidentes por zonas irregulares Mejorar la calidad de vida y campanas de educación para la respetar los compromisos y plazos
(Beneficiarios Directos) convivencia de la población correcta conservación de la zona de ejecución
urbana
Emisión e polvo que afecta la salud de la Incrementar el valor de los predios Tolerar sobre los impactos en la
población en especial de los niños etapa de ejecución del proyecto
Difícil Acceso a las instituciones o centros Mejorar en la comodidad de de l a Campanas de educación para el
sociales poblacion para realizar sus correcta conservación de la zonas
Instituciones Sociales actividades urbanas y crecimiento seguro
Riesgo de sufrir accidentes Mejoramiento de imagen y entorno
de la zona
Mala imagen de las vías de Churuja

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 Planes estratégicos
Dentro del plan de Desarrollo Concertado en el Distrito de Churuja, entre los
objetivos estratégicos correspondientes se determina, en materia de
implementación urbana.
- Desarrollar la infraestructura urbana, que permita la integración y desarrollo de los
pobladores.
- Impulsar el desarrollo de la sociedad generando condiciones de crecimiento,
sujetos a los parámetros urbanísticos.
- Actualmente se viene trabajando en el mejoramiento de la infraestructura urbana
como una forma de facilitar el desarrollo social y económico de la población,
además de propiciar más efectivamente la integración y desarrollo de los pueblos.
- Por otra parte, son funciones del gobierno Municipal en materia de Desarrollo
Urbano: Planificar, administrar y ejecutar planes programa y proyectos que
permitan el desarrollo de la infraestructura urbana encaminando hacia un desarrollo
urbanístico, debidamente priorizado.
- Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial
de alcance provincial y distrital.

2.5. MARCO DE REFERENCIA


Actualmente la mayoría de la infraestructura de las vías peatonales y vehiculares en
el distrito se encuentran a nivel de afirmado o en terreno natural y no cuentan con
buenas condiciones tanto para el tránsito vehicular o peatonal, en el caso del
presente proyecto en estudio en la población de la asociación de pobladores en la
asociación de Propietarios de Nuevo Vitarte zona 04 sub zona 02.

Contexto
Marco Legal
Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades: En el artículo 53° establece que
las municipalidades se rigen por presupuestos anuales como instrumentos de
administración y gestión; los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a
ley de la materia, en concordancia con los planes de desarrollo de su jurisdicción.

No se encuentra Zonificado, la Municipalidad Distrital de Churuja no cuenta con


PLAN DE DESARROLLO URBANO DISTRITAL.
La Propuesta de Diseño está bajo los Parámetros del Reglamento Nacional de
Edificaciones, la Ley N° 29090, Ley 29476, Ley 29476, Ley que regula Las
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.
La Propuesta de diseño Indica una Zonificación de Tipo R3, correspondiente a
Habilitaciones Urbanas de Densidad Media a ser Ejecutados en Zonas Residenciales
de Densidad Media ( R3).

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Visión de la Municipalidad Distrital de Churuja Plan concertado 2003 al 2015

“La Municipalidad Distrital de Churuja es un Gobierno Local, Democrático,


Representativo, Planificador y Concertador que liderará y contribuirá a elevar la
calidad de vida de los ciudadanos”

La municipalidad distrital de Churuja es una corporación moderna y eficiente, que


lidera el cambio en la gestión del distrito, que trabaja en equipo y cuya
administración se rige por los valores esenciales como la honradez, la solidaridad, la
democratización de las decisiones, el profesionalismo y la ética, desarrollando sus
actividades de manera transparente participativo y concertado. Que brinda a sus
vecinos servicios de calidad, promueve el desarrollo económico sostenible y el
desarrollo de una ciudad segura y saludable en armonía de su medio ambiente.

Objetivo que enmarca el presente Proyecto

Fomentar el bienestar de los vecinos del distrito, proporcionando servicios que


satisfagan sus necesidades vitales en los aspectos de acondicionamiento del espacio
físico y uso del suelo, saneamiento ambiental, salubridad, abastecimiento,
comercialización, educación, cultura, recreación, deporte, seguridad, transportes y
comunicaciones.

Plan de Desarrollo Integral de la Provincia de Bongara 2008-2018, elaborado por el


Gobierno provincial de Bongara, enmarcándose en la línea Estratégica A “Hacer en
la provincia ciudades competitivas”, Objetivo estratégico “Ciudad insertada en la
economía regional”
Las acciones o actividades que el presente proyecto implementara se encuentran
contempladas dentro de las competencias y funciones de los órganos provinciales y
locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la ley Orgánica de las
Municipalidades y según lo dispuesto en el TITULO V, CAP. II, ARTICULO 79ª (4.1), se
establece : “ ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de
la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación el
distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de
irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la
municipalidad provincial respectiva”. Esto nos garantiza, que el gobierno provincial,
podría asumir directamente la ejecución de las acciones que este proyecto
comprendería.

Dentro de la misma ley, se señala algo más concreto en la materia, correspondiente


a las funciones compartidas de los municipios distritales, y que a continuación
citaremos: TITULO V, CAP. II, ARTICULO 81ª (3.1): “Establecer la nomenclatura y
señalización de calles i vías de acuerdo con la regulación provincial y en
coordinación con la municipalidad provincial”. Por otro lado, dentro de las funciones

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especiales del municipio Metropolitano de Bongara en esta materia, se establece en


la misma ley, TITULO XIII, CAP. IV, ARTICULO 161ª (1.5): “Definir, mantener y
señalar la nomenclatura de la red vial metropolitana y mantener el sistema de
señalización del tránsito”. Lo cual nos permite concluir, que nuestros gobiernos
locales se encuentran en la obligación, según lo establecido, de no solo dotar de la
infraestructura básica en materia de vialidad, en las zonas más afectadas y de mayor
transitabilidad vehicular y peatonal en el distrito, sino además, de proveer la
señalización necesaria para el óptimo funcionamiento de su sistema principalmente
en las horas de mayor congestionamiento vehicular durante el día u “horas punta”.

El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en el marco de la ley Nº 27293 – Ley del


Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes Nº 28522 y 28802,
Reglamento aprobado por el decreto Supremo Nº 102-2007- EF y la Directiva
general Nº 004-2007EF/68.01 aprobada mediante Resolución Directoral Nº 009-
2007-EF/68.01 y modificada por Resolución Directoral Nº 010-2009-EF/68.01, y
última resolución directoral Nº 002-2009-EF/68.01 , que aprueba la directiva Nº 001-
2009-EF768.01. Así mismo, se ha tomado en cuenta las recomendaciones
planteadas en la “Guía Metodológica para la Identificación, formulación y evaluación
de proyectos a nivel de Perfil” que la Dirección General de Programación Multianual
de sector público del Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado con el fin de
orientar el proceso de identificación, formulación y evaluaciones de perfiles de
proyectos.

Según los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificación
funcional.

FUNCIÓN 19: Vivienda y Desarrollo Urbano


Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la
normalización y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y
edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad para la población.

DIVISIÓN FUNCIONAL 041: Desarrollo Urbano y Rural


Conjunto de acciones orientadas a perfeccionar el proceso de urbanización,
formalización y consolidación de la propiedad predial en el país, que contribuyan a
lograr los objetivos de desarrollo sostenido; así como la consolidación y
dinamización de un mercado de tierras a nivel nacional.

Grupo Funcional 0090: Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural


Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar los procesos de
urbanización, saneamiento físico-legal, titulación y consolidación de los derechos de
propiedad en el país. Incluye mejoras de las condiciones de infraestructura urbana,
así como las acciones orientadas a mejorar la calidad y la seguridad de las
edificaciones privadas y públicas.

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III) IDENTIFICACIÓN

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3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Con la finalidad de reconocer las necesidades y los intereses de la población objetivo


(beneficiarios directos e indirectos) se analizaron sus aspectos sociales, culturales y
económicos. El objetivo del diagnóstico buscó identificar un listado de problemas y
oportunidades en el área objeto del diagnóstico.

3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.

A. Motivos que generan la propuesta del proyecto.


Las condiciones actuales del equipamiento urbano en relación a las viviendas, Gran
parte de la infraestructura urbana disponible se encuentra en alto riesgo y la
necesidad de crecimiento urbanístico propuesto por el proyecto cuenta con las
condiciones mínimas, siendo el caso de la siguiente zona de estudio:

Cuadro N° 01
MANZANAS LOTES AREAS %
A 1 2313.19 6.52
B 15 2907.33 8.19
C 23 6222.42 17.53
CENTRO POBLADO D 21 4268.54 12.02
NUEVO CHURUJA E 24 6310.53 17.79
F 22 7412.22 20.88
G 21 4825.55 13.59
H 5 1235.31 3.48

TOTAL 8 132 35495.09 100

Estas áreas urbanistas obligadas son aéreas adecuadas y seguras para un


crecimiento seguro y ordenado, en la actualidad la zona de crecimiento se
encuentra en alto riesgo por la creciente permanente de rio Utcubamba, esta
situación no permite una adecuada área urbana.

Es oportuno indicar que la ausencia de aéreas urbanistas repercute


considerablemente en el nivel de vida de los pobladores aquellos que día a día
tienen que realizar sus actividades poniendo en riesgo sus vidas y sus bienes
materiales.
La población, está conformada por familias de bajos y medios recursos económicos.

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Cuadro de área disponible y planificada para la zona urbana



Cuadro N° 02

   


AREA UTIL 35495.09 71.35

AREA DE VIVIENDA (126 Lotes) 29238.73 58.77

6256.36 12.58

Recreación Pública

Parque 3814.71 7.67

Servicios Públicos Complementarios

Educación 902.16 1.81

Servicios Comunales 933.55 1.88


Otros Usos 605.94 1.22

AREA DE CIRCULACION 14251.13 28.65

AREA TOTAL 49746.2182 100.00 %

B. Características de la situación negativa que se intenta modificar.


La repercusión se da en el nivel de vida de los pobladores un claro indicador los
constantes desastres ocasionados por los crecimientos constantes del rio
Utcubamba en épocas de precipitaciones.

Esto afecta a todos los habitantes de las viviendas que se encuentran al margen
derecha del rio Utcubamba, estas casas se encuentran en riego constantemente por
las crecientes.

En los últimos anos y con la construcción de la viviendas a aumentado los riegos de


inundaciones debido a que el nivel del asfaltados y el rio están a nivel quedando las
viviendas más vulnerables.

C. Razones por la que es de interés resolver para la comunidad dicha situación


Con la intervención se busca todos los espacios públicos existentes y disponibles,
para que además de rehabilitar, reponer o recuperar el equipamiento urbano
deteriorado en todas las zonas del distrito, la imagen del distrito se vea mejorada ya
que es primordial para atraer más inversiones que generan empleo y bienestar en
los pobladores de la zona.

Mejorando así también las condiciones de habitad en esta zona en particular y por
ende las condiciones de vida, de los pobladores de la zona y zonas aledañas.

La ejecución del presente proyecto es de interés de los pobladores y autoridades


locales, existiendo un compromiso conjunto en colaborar en el diseño e
implementación del mismo, para la seguridad de la ciudadanía.

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D. La explicación de por qué es competencia del estado resolver dicha situación.

Con la intervención La Municipalidad presenta servicios públicos local y ejecuta


obras bajo las diferentes modalidades permitidas por la ley, siempre que se asegure
el interés de los usuarios, eficiencia del servicio y el adecuado control municipal,
rigiéndose por las normas relativas o aplicables a los bienes del estado y las
reparticiones públicas según sea el caso, de conformidad con los Art. 53º y 59º de la
ley Orgánica de Municipalidades Nº27972.

De acuerdo a la normatividad vigente y expreso en la L.O.M, TITULO V, CAP. II,


ARTICULO 79º (inciso 4.1), se establece: “Ejecutar directamente o proveer la
ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte
y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques,
mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en
coordinación con la municipalidad provincial respectiva”. Lo cual representa una
delegación de responsabilidades y competencias hacia los gobiernos locales en
materia de provisión de servicios básicos de infraestructura para su población.

3.1.2 Características Socioeconómicas y culturales de la población afectada.

Para evaluar las condiciones socioeconómicas afectadas a la población, se utilizo el


Censo de Población y Vivienda del 2007, el cual permite conocer la realidad
económica con que viven los pobladores.la población del distrito de Churuja para el
año 2007 es de 272 habitantes según el INEI – Censo 2007.

Población 2007 Área Densidad


Provincia de Bongara 49,700.00 2,664.67 Km² 18.65 hab/ Km²
Distrito de Churuja 272 33.34 Km² 8.158 hab/ Km²

3.1.3 Características de los Bienes y servicios que se intervendrán en el PIP


Menor

3.1.4 Zona y población afectadas

Zonificación
Ubicación Política y Geográfica

El distrito de Churuja es uno de los doce distritos de la Provincia de Bongará,


ubicado en el Departamento de Amazonas en el norte del Perú.

Limita al norte y al este con el distrito de San Carlos, al sur con el distrito de Valera y
al oeste con la Provincia de Luya.

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El distrito fue creado el 30 de diciembre de 1944 mediante Ley Nº 10150 y tiene una
población estimada 272 habitantes. Su capital es el centro poblado de Churuja

Departamento : Amazonas
Provincia : Bongara
Distrito : Churuja

Distrito de Churuja

Clima y Altitud
El clima de Churuja, es Templado, La precipitación se presentan entre los meses de
Noviembre a abril.
La temperatura media anual es de 14.5° C. La temperatura máxima en verano llega a
18ºC y la mínima en invierno baja a 12ºC; produciendo sensación de exceso de calor
o de frío.
Altitud promedio de la zona se encuentra entre 1,372 m.s.n.m.

La ejecución del Proyecto beneficiara:


La cifra proyectada en función a los 132 lotes de habilitación urbana que dará
solución al problema identificado, nos da densidad poblacional considerando 4.00
hab/lote de 272 habitantes para el año 2010 sin embargo esta será proyectada
durante el horizonte de evaluación.

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MANZANAS LOTES AREAS %


A 1 2313.19 6.52
B 15 2907.33 8.19
C 23 6222.42 17.53
CENTRO POBLADO D 21 4268.54 12.02
NUEVO CHURUJA E 24 6310.53 17.79
F 22 7412.22 20.88
G 21 4825.55 13.59
H 5 1235.31 3.48

TOTAL 8 132 35495.09 100

Dpto. Amazonas Prov. Bongara Dist. Churuja


de P: Tipo de área
Categorías Casos % Acumulado %
Urbano 248 91.18% 91.18%
Rural 24 8.82% 100.00%
Total 272 100.00% 100.00%

Dpto. Amazonas Prov. Bongara Dist. Churuja


de V: Tipo de área
Categorías Casos % Acumulado %
Urbano 62 80.52% 80.52%
Rural 15 19.48% 100.00%
Total 77 100.00% 100.00%

Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos.

Salud:
La ENDES 2000 registra el porcentaje de población en el distrito de Churuja con
enfermedades o malestares crónicos. La cifra alcanza en promedio el 21% con ligera
concentración mayor con la provincia de Bongara.

Se desprende de las estadísticas que las enfermedades infecciosas son las


prevalecientes en los niños, especialmente las respiratorias.

Churuja cuenta 01 Puestos de salud, Todo esto evidencia aún alto déficit en cuanto a
las infraestructuras de salud en el distrito.

Las enfermedades más importantes que se han presentado en los últimos años son:
- 17.6% Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
- 7.3% Otras enfermedades del sistema urinario
- 6.6% Otras efectos y los no especiados de causa externa (T66 – T78)
- Existen 01 Médicos en el puesto de salud.

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Respecto a la desnutrición tenemos para 1996 la tasa promedio de desnutrición


crónica de la zona fue de 10.4%. Fuente: Ministerio de Educación. Nutrición y
Retardo en el Crecimiento. Resultado del III

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL REGISTRADAS, SEGÚN SEXO, EN EL DISTRITO DE CHURUJA. AÑO 2011
MASCULINO FEMENINO TOTAL
DIAGNOSTICO
Nº % Nº % Nº %
TOTAL 308 34.5% 585 65.5% 893 100.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 50 31.8% 107 68.2% 157 17.6%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 20 30.8% 45 69.2% 65 7.3%
OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS (T66 - T78) 24 40.7% 35 59.3% 59 6.6%
MICOSIS (B35 - B49) 25 49.0% 26 51.0% 51 5.7%
SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) 13 30.2% 30 69.8% 43 4.8%
ARTROPATIAS (M00 - M25) 13 38.2% 21 61.8% 34 3.8%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 7 20.6% 27 79.4% 34 3.8%
HELMINTIASIS (B65 - B83) 16 48.5% 17 51.5% 33 3.7%
INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO (L00 - L08) 19 61.3% 12 38.7% 31 3.5%
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31) 8 29.6% 19 70.4% 27 3.0%
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES 113 31.5% 246 68.5% 359 40.2%
F ue nt e : H IS - N O V A F IS P E R U

Niveles de ingreso
De acuerdo a información recogida los pobladores de la zona están dedicados a
brindar diversos servicios y al comercio por lo que sus ingresos varían de acuerdo al
movimiento del mercado, del mismo modo se registra la participación de la mujer
en el sustento diario, estimándose un ingreso mensual de s 322.2 nuevos soles.
Promedio mensual dato obtenido del Censo 2007 – INEI.

Indicadores de Distrito de Churuja – Censo 2007 – INEI


Cuadro N° 06
Provincia BONGARA Distrito CHURUJA
VARIABLE / INDICADOR Núm ero % Núm ero %
1 POBLACION
2 Población Censada 27465 272
3 Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 26676 272
4 POBREZA MONETARIA
5 Incidencia de pobreza total 13746 47.9 75 26.2
6 Incidencia de pobreza extrema 4007 13.9 18 6.4
7 Indicadores de intensidad de la pobreza
8 Brecha de pobreza total 15.2 7.3
9 Severidad de pobreza total 6.6 2.9
10 Indicador de desigualdad
11 Coeficiente de Gini 0.3 0.4
12 Gasto per cápita
13 Gasto per cápita en nuevos soles 260.2 322.2
14 Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 354.1 544.4

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3.2 Definición del problema y sus causas


Según lo presentado anteriormente en el diagnostico de la situación actual se define
como problema central

“Inadecuadas condiciones para urbanas y riesgo permanente de daños materiales


y peligro de la vida en el distrito en la capital del distrito de Churuja”

3.2.1 Análisis de las causas y efectos

a. Causas

Descripción de las causas directas

 Ubicación inadecuada de los viviendas: Las viviendas han sido construidas en


zonas de peligro de avenidas del rio Utcubamba, y zonas declaradas vulnerables,
cada año se puede observar daño por las creciente y huaycos producidos por la
saturación de las tierras altas.

 Ausencia de Muros de contención: La zona urbana de la capital de Churuja se


encuentra en una zona vulnerable y desprotegida de la crecientes la
infraestructura a construir es necesario inversiones muy elevadas y lo mas
recomendable es contar con una propuesta de reubicación de la población que
permita contar con una área urbana sin peligros

b. Efectos

Descripción de los Efectos Directos


 Perdida de Bienes Materiales: Cada ano la población de Churuja sufre con los
desastres naturales por la creciente e inundaciones provocadas por el rio
Utcubamba, con efectos muy negativos para la población, con pérdidas de
viviendas, artefactos, muebles entre otros bienes.

 Pérdida del valor de lo predios: Los predios pierden valor a consecuencia de su


vulnerabilidad.

 Incremento de riesgo de daños físicos y a la salud: las caídas por la dificultad del
proteger las viviendas, la población está expuesta a accidentes produciendo
muchas veces pérdida de vidas.

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

Efecto Final:
Disminución de la calidad de vida de la población del distrito de Churuja.

Árbol de causas – problema – efectos

“Disminución de la calidad de vida de la población del distrito de


Churuja”

Perdida de Bienes Materiales Pérdida del valor de lo Incremento de riesgo de daños


predios físicos y a la salud

“Inadecuadas condiciones Urbanas y riesgo permanente de daños


materiales y peligro de la vida en el distrito en la capital del distrito de
Churuja”

Ubicación inadecuada de las Ausencia de Muros de


viviendas contención

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
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3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.3.1 Objetivo Central


De acuerdo al problema central definido: se determina el objetivo del presente
proyecto:

PROBLEMA CENTRAL
“Inadecuadas condiciones urbanas y riesgo permanente de daños materiales y
peligro de la vida en el distrito en la capital del distrito de Churuja”

OBJETIVO CENTRAL
“Adecuadas condiciones para urbanas y zonas seguras para las viviendas del
distrito de Churuja”

3.3.2 Análisis de Medios y Fines

a. Medios

Descripción de los medios


 Ubicación Adecuada de los viviendas: La municipalidad de Churuja ha visto
como necesidad según los informes técnicos y solicitud de la población la
reubicación del la capital del distrito a una zona más segura.
 Instalacion de Muros de contención: la zona deberá de ser protegida con muros
de contención o barreras de protección contra la corriente del rio Utcubamba.

b. Fines

 Protección de Bienes Materiales:


 Mayor valorización de los predios:
 Disminución de los riesgo de daños físicos y a la salud:

Fin último:
“Mejor calidad de vida de la población del distrito de Churuja”

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
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Árbol de causas – problema – efectos

“Mejor calidad de vida de la población del distrito de Churuja”

Protección de los Bienes Valorización de los Disminucion de riesgo de daños


Materiales predios físicos y a la salud

“Adecuadas condiciones para urbanas y zonas seguras para las viviendas


del distrito de Churuja”

Ubicación adecuada de las Instalación de Muros de


viviendas contención

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4.1 Descripción de los Proyectos Alternativos a Considerar


La determinación del planteamiento de las alternativas tendrá como origen de
partida de medios fundamentales, descritos en el árbol de medios y fines, estos
tendrán consigo una serie de actividades o acciones que determinara la posible
alternativa de solución, para esto se muestra el siguiente esquema

Alternativa 1
Reubicación y habilitación de zona urbana, apertura de calles a nivel de corte y
compactado con material propio, instalación de agua potable, y alcantarillado con
02 lagunas facultativas.

Alternativa 2
Reubicación y habilitación de zona urbana, apertura de calles a nivel de corte y
compactado con material propio, instalación de agua potable, y alcantarillado con
02 tanques Imhoff, 02 lechos de secado y 02 filtros biológicos

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IV) FORMULACIÓN Y EVALUACION

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4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO


Para el presente proyecto se ha considerado un periodo de evaluación de 10
años, en el año cero se realizaran las inversión en la habilitación urbana en los 10
años de duración del proyecto se consideran el mantenimiento.

4.1.1 Etapa de Pre-Inversión:


Es la etapa de la elaboración del estudio a nivel de Perfil, se emplea alrededor de
2 meses para obtener su aprobación y viabilidad correspondiente.

4.1.2 Etapa de Inversión


Se efectúa la elaboración del Expediente Técnico en un tiempo de 1.50 meses y la
aprobación de éste en un lapso de 15 días.
Los trabajos de ejecución de las obras civiles y complementarias se realizarán en
un tiempo estimado de 04 meses.

4.1.3 Etapa de Post-Inversión


Esta etapa se plantea su realización para un tiempo de 10 años, donde se
financiará la operación y mantenimiento del presente Proyecto.

4.1.4 Etapas de cada proyecto alternativo

Cuadro N° 07
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTO ALTERNATIOVA 1 Y 2
Mes 1 Mes 2 Mes 1 -4 ANOS 1 - 10
Elaboracion de Perfil tecnico Elaboracion el expediente habilitacion urbana de Nuevo Operacion y
y viabilidad tecnico Churuja mantenimiento

FASE
PRE INVERSION INVERSION POST - INVERSION
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

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4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 Ámbito de Influencia del Proyecto


Los servicios que ofrecerá la alternativa propuesta serán los siguientes:
La rehabilitación de la zona urbana propuesta, que facilitara la seguridad de las
viviendas. Las características y condiciones físicas actuales de la infraestructura
son deficientes según los necesidades mínimas normas de Urbanas.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la


población beneficiaria de disponer de la zona urbana, para lo cual se asumen
como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto,
que se estima en 272 habitantes.

Población
La población de referencia está representada por la población directamente
afectada, se considera a la población total del distrito y se considera 4 habitantes
promedio por lote que hace un total de 272 habitantes directamente beneficiados.
Datos Obtenidos por Censo 2007 – INEI.

Cuadro N° 07
Dpto. Amazonas Prov. Bongara Dist. Churuja
de P: Tipo de área
Categorías Casos % Acumulado %
Urbano 248 91.18% 91.18%
Rural 24 8.82% 100.00%
Total 272 100.00% 100.00%

La población calculada en campo se considera para el año 1 y la tasa del distrito


intercensal de Churuja es de se calcula en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 08
AÑOS
Tasa
Incremento Incremento Intercensal
NIVEL
1993 2007 Intercensal Anual (Tasa de Crecimiento
Promedio Anual %)
NACIONAL
Peru 22,639,443.00 28,220,764.00 5,581,321.00 398,665.79 1.6
DEPARTAMENTAL
Amazonas 336,665.00 375,993.00 39,328.00 2,809.14 0.8
PROVINCIAL
Bongara 20,459.00 49,700.00 29,241.00 2,088.64 6.5
DISTRITOS
Churuja 296.00 272.00 - 24.00 - 1.71 -0.6

La población proyectada en consideración de los 10 años del horizonte del


proyecto se calculara la población futura, será calculado, con el crecimiento
intercensal del distrito de Churuja.

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
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Cuadro N° 09
Años Poblacion
2007 272
2008 289
2009 308
2010 328
2011 349
Año cero 2012 371
1 2013 395
2 2014 420
3 2015 447
4 2016 475
5 2017 506
6 2018 538
7 2019 573
8 2020 609
9 2021 648
10 2022 690

La población de la asociación de pobladores del distrito de Churuja, demanda


mejoras condiciones urbanas.

Demanda proyectada
Para efectos de estimación de la demanda de infraestructura peatonal y población
en la evaluación del proyecto, a nivel de perfil se considera lo siguiente:
Población año cero 920 habitantes.

Demanda Proyectada de Infraestructura Urbana - Población


Cuadro N° 12
Descripción U.M Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Oferta Hab. 371 395 420 447 475 506 538 573 609 648 690
Cuadro N° 12
Descripción U.M Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda Area Urbana M2 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09
Total 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 Oferta sin proyecto


En este punto el análisis se basa en dos situaciones: la oferta actual y la oferta
con proyecto, teniendo en cuenta que se considera el factor poblacional en
función a la capacidad de servicio de zonas urbanas.

Las condiciones de la zonas urbana presentan un mínimo seguridad contra


desastres (Inundaciones, Crecientes) dado que la viviendas se encuentra muy
cerca al rio Utcubamba y se encuentra en zonas de peligro

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
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Oferta actual de Infraestructura Urbana


Cuadro N° 17
Descripción U.M Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Oferta Area Urbana M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta actual Población


Cuadro N° 18
Descripción U.M Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Oferta Hab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajo las condiciones mencionadas se viene ofertando a las población estas


instalaciones, teniendo como resultado una oferta poblacional en función a su
capacidad ofertante, el cuadro anterior nos determina la estimación poblacional
de oferta bajo esta situación, encontrándose una capacidad para brindar servicio
CERO personas, lo que se mantendría a lo largo del horizonte del proyecto de no
ejecutarse ninguna acción correctiva.

Oferta Actual Optimizada


Para el caso en particular en estudio, optimizar la oferta es los pasajes sería
imposible ya que no existe acciones de gestión o de gasto para la capacidad de
servicio de zonas urbanas.
Cuadro N° 19
Descripción U.M Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Oferta Area Urbana M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuadro N° 20
Descripción U.M Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Oferta Hab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.2 Oferta con Proyecto


La oferta de pasaje peatonal “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio
de la habilitación de la Zona Urbana, La puesta en servicio de las zona
actualmente que se encuentran las viviendas son zonas vulnerables.
Cuadro N° 21
Descripción U.M Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda - Oferta Area Urbana M2 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09
Total -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09

Cuadro N° 22
Descripción U.M Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda - Oferta Hab. -371 -395 -420 -447 -475 -506 -538 -573 -609 -648 -690

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
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4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

El resultado del cuadro del balance oferta – demanda, nos demuestra que existe
una brecha negativa en la situación sin proyecto, la cual se incrementa ano a ano
con el incremento de la población, agravando la situación.
Cuadro N° 21
Descripción U.M Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda - Oferta Area Urbana M2 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09
Total -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09

Cuadro N° 22
Descripción U.M Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda - Oferta Hab. -371 -395 -420 -447 -475 -506 -538 -573 -609 -648 -690

4.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


Representan los costos de inversión, operatividad y mantenimiento a las
alternativas de solución definidas a la problemática identificada, teniendo en
cuenta para tal intervención se ha determinado las propuestas de diseño en
función a las demandas poblacionales.
Se presentan el desagregado del presupuesto de obra de la alternativa 1 a
precios privados e incluyendo IGV (18%)

4.5.1 Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto


Cuadro N° 27
MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
RUBROS CANTIDAD UND PU. Total s/. Annual
Mantenimiento de Calles varios 1.0 250.0 250.0 3,000.0
Mantenimiento de defenza riberena M³ 200.0 125.0 25,000.0 25,000.0
Mantenimineto de Sistema de agua M³ 120.0 24.0 2,880.0 2,880.0
Bacheos M² 650.0 45.0 29,250.0 29,250.0
60,130.00

4.5.2 Costos de Operación y mantenimiento con Proyecto

4.5.2.1 Alternativa 1
Cuadro N° 28
MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS
RUBROS CANTIDAD UND PU. Total s/. Annual
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de Sitema de agua varios 1.00 120.00 120.00 1,440.00
Mantenimiento de Sistema de Desague M² 350.00 120.00 42,000.00 42,000.00
Mantenimiento de Lagunas facultativas varios 1 150.00 150.00 1,800.00
Bacheos de pavimento de calles varios 45 80.00 3,600.00 3,600.00
TOTAL MANTEN. 45,240.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
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4.5.2.2 Alternativa 2
Cuadro N° 29
MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS
RUBROS CANTIDAD UND PU. Total s/. Annual
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de Sitema de agua varios 1.00 120.00 120.00 1,440.00
Mantenimiento de Sistema de Desague M² 350.00 120.00 42,000.00 42,000.00
Mantenimiento de Lagunas tanques Infhom varios 1 250.00 250.00 3,000.00
Bacheos de pavimento de calles varios 45 80.00 3,600.00 3,600.00
TOTAL MANTEN. 50,040.00
50,040.00

4.5.3 Costos de Inversión a Precios Privados


4.5.3.1 Costos precios Privados Alternativa 1

Cuadro N° 30
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA -
Obra DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Subtotal S/.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 583,046.97
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 9,718.31
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88
06.00.00 CAMARA DE REJAS 01 UND 6,729.33
07.00.00 ESTRUCTURA DE INGRESO LAGUNA FACULTATIVA 6,872.21
08.00.00 LAGUNAS FACULTATIVAS (02 UNIDADES) 231,968.77
09.00.00 ESTRUCTURA DE SALIDA LAGUNA FACULTATIVA 8,160.23
10.00.00 LINEA DE EVACUACION 30,915.00
11.00.00 VARIOS 998.20
12.00.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL 16,500.00
13.00.00 FLETE 18,700.24
COMPONENTE 3 RED DE DISTRIBUCION 210,867.36
01.00.00 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (1554 ML) 132,634.04
02.00.00 VALVULA DE CONTROL (55 UNIDADES) 25,697.36
03.00.00 CONEXIONES PRE-DOMICILIARES (131 UND) 48,010.19
04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) 4,525.77
COSTOS DIRECTOS 1,590,551.42
GASTOS GENERALES 10% 159,055.14
UTILIDADES 8% 127,244.11
SUB TOTAL DEL LA OBRA 1,876,850.67
IGV 18% 337,833.12
TOTAL DE LA OBRA 2,214,683.79
SUPERVISION 5% 79,527.57
ELABORACION DEL EXPEDIENTE 3% 47,716.54
TOTAL DEL PROYECTO 2,341,927.90

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

4.5.3.2 Costos Preciso Privados Alternativa 2


Cuadro N° 32
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA -
Obra DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Subtotal S/.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 639,021.62
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 14,218.31
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88
06.00.00 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR TIPO A 44,084.16
07.00.00 TANQUE IMHOFF - 02 96,789.09
08.00.00 LECHO DE SECADO 02 UNIDADES 107,520.01
09.00.00 FILTRO BIOLOGICO 02 UNIDADES 44,510.17
10.00.00 LINEA DE EVACUACION 36,117.00
11.00.00 VARIOS 998.20
12.00.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL 16,500.00
13.00.00 FLETE 25,800.00
COMPONENTE 3 RED DE DISTRIBUCION 210,867.36
0 1.0 0 .0 0 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (1554 ML) 132,634.04
0 2 .0 .0 0 VALVULA DE CONTROL (55 UNIDADES) 25,697.36
03.00.00 CONEXIONES PRE-DOMICILIARES (131 UND) 48,010.19
04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) 4,525.77
COSTOS DIRECTOS 1,646,526.07
GASTOS GENERALES 10% 164,652.61
UTILIDADES 8% 131,722.09
SUB TOTAL DEL LA OBRA 1,942,900.76
IGV 18% 349,722.14
TOTAL DE LA OBRA 2,292,622.90
SUPERVISION 5% 82,326.30
ELABORACION DEL EXPEDIENTE 3% 49,395.78
TOTAL DEL PROYECTO 2,424,344.98

4.5.4 Costos Incrementales Precios Privados

4.5.4.1 Costos incrementales Alternativa 1- Precios Privados


Cuadro N° 34
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON PROYECTO 2,341,927.90 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00
COSTOS DE INVERSION 2,341,927.90
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00
COSTOS SIN PROYECTO 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00
COSTOS INCREMENTALES 2,341,927.90 (14,890.00) (14,890.00) (14,890.00) (14,890.00) (14,890.00) (14,890.00) (14,890.00) (14,890.00) (14,890.00) (14,890.00)
Vact 2,193,027.90

4.5.4.2 Costos Incrementales Alternativa 2- Precios Privados


Cuadro N° 35

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA 2
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON PROYECTO 2,424,344.98 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00
COSTOS DE INVERSION 2,424,344.98
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00 50,040.00
COSTOS SIN PROYECTO 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00 60,130.00
COSTOS INCREMENTALES 2,424,344.98 (10,090.00) (10,090.00) (10,090.00) (10,090.00) (10,090.00) (10,090.00) (10,090.00) (10,090.00) (10,090.00) (10,090.00)
Vact 2,323,444.98

4.6 EVALUACIÓN SOCIAL

El costo de efectividad no permite cuantificar los beneficios del proyecto de


costo efectividad se calculado considerando el valor actual de los costos
incrementales a precios sociales. El indicador de efectividad representa el
promedio de beneficiados adicionales del presente perfil en 10 años. Se ha
realizado el análisis costo efectividad al costo total del proyecto.

4.6.1 Beneficios Sociales


El proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y
con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento
de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos
otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del
proyecto de habilitación de la zona urbana propuestas en el proyecto.

Beneficios “Sin proyecto”

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de urbanidad de la


población de Churuja de la población seguirá percibiendo los mismos efectos que
la situación actual, que implica no contar zonas urbanas adecuadas para la
seguridad de las viviendas y las vidas de la población, seguir destinando recursos
para gastos de salud, arreglo de las viviendas, y inversión permanente de la
municipalidad por daños de la creciente del rio Utcubamba etc., por lo tanto los
beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

Beneficios “Con Proyecto”


Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:


 Reducción perdida de bienes materiales provocados por las crecientes
huaycos.
 Ahorro en los costos por de seguridad
 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
 Ahorro de costos de operación vehicular.
 Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética.
 Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional


de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.
 Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

4.6.2 Costos Sociales

4.6.2.1 Costos de Mantenimiento y Operación Sin Proyecto Precios Sociales


Los costos de operación y mantenimiento de la propuesta con
proyecto estos definidos específicamente por las actividades a
realizar tanto para el mantenimiento y la operatividad, para el
mantenimiento de la capacidad del servicio de la vida, para el caso de
proyecto se ha determinado que se utilizara el Coeficiente de
corrección 0.75 según guía. (SNIP)
Cuadro N° 35
MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD SIN PROYECTO
PRECIOS SOCIALES
RUBROS CANTIDAD UND PU. Total s/. Annual Fac. Correccion
Mantenimiento de Calles varios 1.0 187.5 187.5 2,250.0 0.75
Mantenimiento de defenza riberena M³ 120.0 93.8 11,250.0 11,250.0 0.75
Mantenimineto de Sistema de agua M³ 120.0 18.0 2,160.0 2,160.0 0.75
Bacheos M² 650.0 33.8 21,937.5 21,937.5 0.75
45,097.50

4.6.2.2 Costos de Mantenimiento y Operación Con Proyecto Precios


Sociales

4.6.2.2.1 Costos M&O de la Alternativa 1 Precios Sociales


Cuadro N° 36
MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES
RUBROS CANTIDAD UND PU. Total s/. Annual
Fac. Correccion
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de Sitema de agua varios 1.00 90.00 1,080.00 1,080.00 0.75
Mantenimiento de Sistema de Desague M² 350.00 90.00 31,500.00 31,500.00 0.75
Mantenimiento de Lagunas facultativas varios 1 112.50 1,350.00 1,350.00 0.75
Bacheos de pavimento de calles varios 45 60.00 2,700.00 2,700.00 0.75
TOTAL MANTEN. 33,930.00

4.6.2.2.2 Costos M & O de la Alternativa 2 Precios Sociales


Cuadro N° 37
MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES
RUBROS CANTIDAD UND PU. Total s/. Annual
Fac. Correccion
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Mantenimiento de Sitema de agua varios 1.00 90.00 1,080.00 1,080.00 0.75
Mantenimiento de Sistema de Desague M² 350.00 90.00 31,500.00 31,500.00 0.75
Mantenimiento de Lagunas tanques Infhom varios 1 187.50 2,250.00 2,250.00 0.75
Bacheos de pavimento de calles varios 45 60.00 2,700.00 2,700.00 0.75
TOTAL MANTEN. 37,530.00
37,530.00

4.6.2.3 Costos de inversión a precios Sociales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

Para hallar los costos sociales de inversión de las alternativas.

4.6.2.3.1 Costos de Inversión Preciso Sociales Alternativa 1


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
Obra AMAZONAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Subtotal S/. P.P COEF. Subtotal S/. P.S.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08 674,751.61
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16 0.847 11,043.32
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92 0.847 663,708.29
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 583,046.97 458,709.95
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 9,718.31 0.772 7,502.54
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52 0.772 57,962.16
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04 0.772 43,749.27
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25 0.772 31,686.93
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88 0.772 61,519.81
06.00.00 CAMARA DE REJAS 01 UND 6,729.33 0.785 5,282.52
07.00.00 ESTRUCTURA DE INGRESO LAGUNA FACULTATIVA 6,872.21 0.785 5,394.69
08.00.00 LAGUNAS FACULTATIVAS (02 UNIDADES) 231,968.77 0.785 182,095.48
09.00.00 ESTRUCTURA DE SALIDA LAGUNA FACULTATIVA 8,160.23 0.785 6,405.78
10.00.00 LINEA DE EVACUACION 30,915.00 0.785 24,268.28
11.00.00 VARIOS 998.20 0.847 845.48
12.00.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL 16,500.00 0.909 14,998.50
13.00.00 FLETE 18,700.24 0.909 16,998.52
COMPONENTE 3 RED DE DISTRIBUCION 210,867.36 172,911.24
01.00.00 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (1554 ML) 132,634.04 0.82 108,759.92
02.00.00 VALVULA DE CONTROL (55 UNIDADES) 25,697.36 0.82 21,071.83
03.00.00 CONEXIONES PRE-DOMICILIARES (131 UND) 48,010.19 0.82 39,368.36
04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) 4,525.77 0.82 3,711.13
COSTOS DIRECTOS 1,590,551.42 1,306,372.80
GASTOS GENERALES 10% 159,055.14 0.847 134,719.70
UTILIDADES 8% 127,244.11 0.909 115,664.90
SUB TOTAL DEL LA OBRA 1,876,850.67 1,556,757.40
IGV 18% 337,833.12 0.909 307,090.31
TOTAL DE LA OBRA 2,214,683.79 1,863,847.71
SUPERVISION 5% 79,527.57 0.909 72,290.56
ELABORACION DEL EXPEDIENTE 3% 47,716.54 0.909 43,374.34
TOTAL DEL PROYECTO 2,341,927.90 1,979,512.61

4.6.2.3.2 Costos de Inversión Precios Sociales Alternativa 2


Cuadro N° 40
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA -
Obra DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Subtotal S/. COEF. Subtotal S/. P.S.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08 674,751.61
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16 0.847 11,043.32
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92 0.847 663,708.29
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 639,021.62 503,471.92
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 14,218.31 0.772 10,976.54
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52 0.772 57,962.16
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04 0.772 43,749.27
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25 0.772 31,686.93
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88 0.772 61,519.81
06.00.00 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR TIPO A 44,084.16 0.785 34,606.07
07.00.00 TANQUE IMHOFF - 02 96,789.09 0.785 75,979.43
08.00.00 LECHO DE SECADO 02 UNIDADES 107,520.01 0.785 84,403.21
09.00.00 FILTRO BIOLOGICO 02 UNIDADES 44,510.17 0.785 34,940.48
10.00.00 LINEA DE EVACUACION 36,117.00 0.785 28,351.85
11.00.00 VARIOS 998.20 0.847 845.48
12.00.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL 16,500.00 0.909 14,998.50
13.00.00 FLETE 25,800.00 0.909 23,452.20
COMPONENTE 3 RED DE DISTRIBUCION 210,867.36 172,911.24
0 1.0 0 .0 0 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (1554 ML) 132,634.04 0.82 108,759.92
0 2 .0 .0 0 VALVULA DE CONTROL (55 UNIDADES) 25,697.36 0.82 21,071.83
03.00.00 CONEXIONES PRE-DOMICILIARES (131 UND) 48,010.19 0.82 39,368.36
04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) 4,525.77 0.82 3,711.13
COSTOS DIRECTOS 1,646,526.07 1,351,134.77
GASTOS GENERALES 10% 164,652.61 0.847 139,460.76
UTILIDADES 8% 131,722.09 0.909 119,735.38
SUB TOTAL DEL LA OBRA 1,942,900.76 1,610,330.90
IGV 18% 349,722.14 0.909 317,897.42
TOTAL DE LA OBRA 2,292,622.90 1,928,228.33
SUPERVISION 5% 82,326.30 0.909 74,834.61
ELABORACION DEL EXPEDIENTE 3% 49,395.78 0.909 44,900.77
TOTAL DEL PROYECTO 2,424,344.98 2,047,963.70

4.6.2.4 Costos Incrementales a precios Sociales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

4.6.2.4.1 Costos Incrementales a precios Sociales Alternativa 1

Cuadro N° 41
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON PROYECTO 1,979,512.61 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00
COSTOS DE INVERSION 1,979,512.61
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00
COSTOS SIN PROYECTO 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50
COSTOS INCREMENTALES 1,979,512.61 (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50)
Vact 1,867,837.61

4.6.2.4.2 Costos Incrementales a precios Sociales Alternativa 2

Cuadro N° 42
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON PROYECTO 2,047,963.70 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00
COSTOS DE INVERSION 2,047,963.70
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00
COSTOS SIN PROYECTO 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50
COSTOS INCREMENTALES 2,047,963.70 (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50)
Vact 1,972,288.70

4.6.3 Indicadores de Rentabilidad del Proyecto

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la


metodología Costo-Efectividad,
En este caso se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición
implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para
el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse


cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al
desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos
beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la
importancia y alcance del proyecto instalación de Pavimentación a nivel
de asfaltado de protección y apoyo en los dos pasajes, propuestas en el
proyecto.

Metodología Costo Efectividad


Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el
objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en
la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de
dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se
espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

4.6.3.1 Evaluación a Precios Sociales alternativa 1

Cuadro N° 43
EVALUACION ECONOMICA

La metodología de evaluación para PIP de rehabilitación es la de


COSTO/EFECTIVIDAD

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA I


(En Nuevos Soles)

N° Inversion Costos Flujo Acumulado


0 1,979,512.61 Incrementales 1,979,512.61 1,979,512.61
1 (11,167.50) 11,167.50 11,167.50
2 (11,167.50) 11,167.50 11,167.50
3 (11,167.50) 11,167.50 11,167.50
4 (11,167.50) 11,167.50 11,167.50
5 (11,167.50) 11,167.50 11,167.50
6 (11,167.50) 11,167.50 11,167.50
7 (11,167.50) 11,167.50 11,167.50
8 (11,167.50) 11,167.50 11,167.50
9 (11,167.50) 11,167.50 11,167.50
10 (11,167.50) 11,167.50 11,167.50
VASC 2,045,280.60
550
C/E 3,718.69

4.6.3.2 Evaluación a Precios Sociales alternativa 2


Cuadro N° 44

EVALUACION ECONOMICA

La metodología de evaluación para PIP de rehabilitación es la de


COSTO/EFECTIVIDAD

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 2


(En Nuevos Soles)

Costos
N° Inversion Incrementales Flujo Acumulado
0 2,047,963.70 2,047,963.70 2,047,963.70
1 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
2 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
3 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
4 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
5 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
6 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
7 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
8 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
9 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
10 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
VASC 2,092,530.46
550
C/E 3,804.60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

Cuadro de Comparación de las alternativas


Cuadro N° 45
Alternativa Vacs # Beneficiarios C/B
Alternativa 1 2,045,280.60 550 3,718.69
Alternativa 2 2,092,530.46 550 3,804.60

4.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para realizar este análisis consideramos los siguientes escenarios, con su


correspondiente evaluación: Se considera en primer lugar una variación en los
Beneficiarios
30%, 20%, 10% y -30% -20% y 10%, y en segundo lugar una variación en Costos
de Operación y Mantenimiento en los siguientes porcentajes 30%, 20%, 10% y -
30% -20% y 10%, y en tercer escenario variación en los costos de inversión con
los siguientes porcentajes, 30%, 20%, 10% y -30% -20% y 10%.

Variaciones Alternativa I y 2

Si es variable la inversión y los costos de mantenimiento invariables


Cuadro N° 46
Variable Inversión y costos de Mantenimiento Invariables
Alternativa 1 Alternativa 2
% %
Incremento Inversión Incremento Inversión
Inversión VACST Ratio Inversión VACST Ratio
20 % 2,375,415.13 S/. 2,441,183.1 S/. 4,438.51 20 % 2457556.44 S/. 2,502,123.2 S/. 4,549.31
10 % 2,177,463.87 S/. 2,243,231.9 S/. 4,078.60 10 % 2252760.07 S/. 2,297,326.8 S/. 4,176.96
0% 1,979,512.61 S/. 2,045,280.6 S/. 3,718.69 0% 2047963.7 S/. 2,092,530.5 S/. 3,804.60
-10 % 1,781,561.35 S/. 1,847,329.3 S/. 3,358.78 -10 % 1843167.33 S/. 1,887,734.1 S/. 3,432.24
-20 % 1,583,610.08 S/. 1,649,378.1 S/. 2,998.87 -20 % 1638370.96 S/. 1,682,937.7 S/. 3,059.89

Si es invariable la inversión y los costos de mantenimiento variables


Cuadro N° 47
Variable Costos de mantenimiento e Inversión Invariable
Alternativa 1 Alternativa 2
%
Incremento
Costos de Inversión % Inversión
Mantenimient Incremento
o VACST Ratio Inversión VACST Ratio
20 % 1,979,512.61 S/. 2,058,434.2 S/. 3,742.61 20 % 2047963.70 S/. 2,101,443.8 S/. 3,820.81
10 % 1,979,512.61 S/. 2,051,857.4 S/. 3,730.65 10 % 2047963.70 S/. 2,096,987.1 S/. 3,812.70
0% 1,979,512.61 S/. 2,045,280.6 S/. 3,718.69 0% 2047963.70 S/. 2,092,530.5 S/. 3,804.60
-10 % 1,979,512.61 S/. 2,038,703.8 S/. 3,706.73 -10 % 2047963.70 S/. 2,088,073.8 S/. 3,796.50
-20 % 1,979,512.61 S/. 2,032,127.0 S/. 3,694.78 -20 % 2047963.70 S/. 2,083,617.1 S/. 3,788.39

Cuadro N° 48

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

Variable Inversión y Costos de mantenimiento


Alternativa 1 Alternativa 2
% +- Costos
%+- % +- Costos
%+- Mantenimient
Inversión Mantenimiento
VACST Ratio Inversión o VACST Ratio
20 % S/. 2,454,336.7 S/. 4,462.43 20 % S/. 2,511,036.6 S/. 4,565.52
10 % S/. 2,447,759.9 S/. 4,450.47 10 % S/. 2,506,579.9 S/. 4,557.42
20 % 0% S/. 2,441,183.1 S/. 4,438.51 20 % 0% S/. 2,502,123.2 S/. 4,549.31
-10 % S/. 2,434,606.3 S/. 4,426.56 -10 % S/. 2,497,666.5 S/. 4,541.21
-20 % S/. 2,428,029.5 S/. 4,414.60 -20 % S/. 2,493,209.9 S/. 4,533.11
20 % S/. 2,256,385.5 S/. 4,102.52 20 % S/. 2,306,240.2 S/. 4,193.16
10 % S/. 2,249,808.7 S/. 4,090.56 10 % S/. 2,301,783.5 S/. 4,185.06
10 % 0% S/. 2,243,231.9 S/. 4,078.60 10 % 0% S/. 2,297,326.8 S/. 4,176.96
-10 % S/. 2,236,655.1 S/. 4,066.65 -10 % S/. 2,292,870.2 S/. 4,168.85
-20 % S/. 2,230,078.3 S/. 4,054.69 -20 % S/. 2,288,413.5 S/. 4,160.75
20 % S/. 2,058,434.2 S/. 3,742.61 20 % S/. 2,101,443.8 S/. 3,820.81
10 % S/. 2,051,857.4 S/. 3,730.65 10 % S/. 2,096,987.1 S/. 3,812.70
0% 0% S/. 2,045,280.6 S/. 3,718.69 0% 0% S/. 2,092,530.5 S/. 3,804.60
-10 % S/. 2,038,703.8 S/. 3,706.73 -10 % S/. 2,088,073.8 S/. 3,796.50
-20 % S/. 2,032,127.0 S/. 3,694.78 -20 % S/. 2,083,617.1 S/. 3,788.39
20 % S/. 1,860,482.9 S/. 3,382.70 20 % S/. 1,896,647.4 S/. 3,448.45
10 % S/. 1,853,906.1 S/. 3,370.74 10 % S/. 1,892,190.8 S/. 3,440.35
-10 % 0% S/. 1,847,329.3 S/. 3,358.78 -10 % 0% S/. 1,887,734.1 S/. 3,432.24
-10 % S/. 1,840,752.5 S/. 3,346.82 -10 % S/. 1,883,277.4 S/. 3,424.14
-20 % S/. 1,834,175.7 S/. 3,334.86 -20 % S/. 1,878,820.7 S/. 3,416.04
20 % S/. 1,662,531.7 S/. 3,022.78 20 % S/. 2,101,443.8 S/. 3,820.81
10 % S/. 1,655,954.9 S/. 3,010.83 10 % S/. 2,096,987.1 S/. 3,812.70
-20 % 0% S/. 1,649,378.1 S/. 2,998.87 -20 % 0% S/. 2,096,987.1 S/. 3,812.70
-10 % S/. 1,642,801.3 S/. 2,986.91 -10 % S/. 2,088,073.8 S/. 3,796.50
-20 % S/. 1,636,224.5 S/. 2,974.95 -20 % S/. 2,083,617.1 S/. 3,788.39

Del análisis de sensibilidad se puede mencionar que el ratio costo efectividad de


la alternativa 01, mantiene un mejor indicador en todas los supuesto por lo que
sigue siendo la alternativa más indicada.

4.8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Los costos de operación y mantenimiento al proyecto, estará a cargo de la


municipalidad distrital de Churuja, ya que es responsabilidad de la misma
brindar este servicio a la comunidad. El área donde se única el proyecto no ha
sido afectada por riegos naturales algunos.

Etapa Pre Operativa:


Se ha realizado las condiciones y los arreglos institucionales para la realización
del proyecto por parte de la Municipalidad de Churuja, a fin de poder destinar
los recursos necesarios o Buscar el financiamiento para obtener financiamiento
por recursos trasferidos o donados.

Se ha propuesto a la Municipalidad de Churuja como la unidad ejecutora,


considerando que esta instancia cuenta con la capacidad de gestión para
ejecutar dicho proyecto, considerando la experiencia en la gestión de obras de
inversión, ya que cuenta con los recursos humanos.

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Se fomenta las buenas relaciones interinstitucionales para la sostenibilidad en


esta etapa contar con un grupo humano capaz de formar eficiente la operación y
el mantenimiento de la zonas urbanas

Por otro lado, con la ejecución del proyecto, se beneficiaran a la población,


además, se conseguirá que la municipalidad de Churuja, cumpla con las
funciones de promoción difusión, fomentando y asesorando en actividades
propias de sus funciones, entre algunos aspectos complementarios sobre la
viabilidad del proyecto de inversión pública definido para la solución del
problema definido, se considera los siguientes:

Viabilidad Técnica: Se considera viable y sostenible técnicamente ya que la


unidad ejecutora elegida cuenta con personal calificado para la elaboración y
supervisar a ejecución del proyecto. Por otro lado, el terreno posee
características técnicas que faciliten la construcción correspondiente. Equipos,
insumos son encuentras disponibles en el mercado local, la solución planteada
permite mejorar en forma integral las condiciones urbanas y acceso seguro de
las personas a sus viviendas.

Viabilidad Ambiental: El proyecto presenta impacto ambiental de corta


duración, por tratarse de la construcción de una infraestructura urbana, el cual
con medidas de mitigación adecuadas, no causa mayor impacto al medio
ambiente.

Viabilidad Sociocultural: El funcionamiento del proyecto permitirá mejorar la


calidad de vida y de los servicios ofrecidos a la comunidad, promoviendo la
articulación productiva y las diversas actividades sociales dentro del contexto de
eficacia y economía. Asimismo, genera un ambiente generalizado de bienestar y
de comodidad que se complementa con la perspectiva de desarrollo que busca
la localidad. La población percibirá el beneficio directo que representa el buen
estado de los de la urbanización

Viabilidad Institucional: La Municipalidad de Churuja cuenta con la capacidad


técnica y administrativa instalada, que garantice la ejecución de la obra, previa
priorización, evaluación, aprobación y disponibilidad de fondos percibidos, la
actual administración de la municipalidad de Churuja, viene haciendo
importantes esfuerzos por mejorar el crecimiento urbanístico seguro, en
armonía con las políticas de ordenamiento urbano que permita mejorar la
habilitación del distrito, y el bienestar de la población distrital, la intervención en
el proyecto materia de estudio, responde a una necesidad sentida de la
población distrital y a las demandas de solución planteadas por especialistas de
transporte urbano, que las autoridades de la municipalidad de Churuja.

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4.9 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos ambientales durante la etapa de ejecución del proyecto son mínimos,


se ha previsto lo siguiente:

A.- MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O MANEJO AMBIENTAL.

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN GENERAL.


Las medidas de mitigación y control propuestas a continuación se aplicarán en la
etapa de construcción del proyecto principalmente, al ser en esta etapa donde
se producen la mayoría de las afectaciones negativas al medio ambiente, y otras
en la etapa de operación como el tratamiento y mantenimiento de las áreas
verdes, entre otras. Por ello entre las medidas de mitigación general propuestas,
tenemos:

1.1. Medida de mitigación sobre residuos sólidos.


La empresa constructora deberá establecer un Medidas de reciclado y
eliminación de desechos de demoliciones y para los generado por el personal de
obra, en coordinación con las autoridades municipales competentes, para
determinar el destino final de estos desechos, se determinará el destino final en
zonas autorizadas de relleno sanitario en caso de ser necesario.

En los rellenos sanitarios la colocación del material se realizará en camadas


horizontales sucesivamente compactadas. Las unidades de transporte del
material de desmonte usarán vías predeterminadas y coordinadas con la
autoridad municipal y demás entidades encargadas de la seguridad vial.

1.2. Medida de mitigación para el manejo del paisaje:


El proyecto deberá generar un incremento de áreas verdes que permitan la
creación de espacios con revitalización faunística, esto último con un manejo
paisajístico de creación de áreas verdes.

El diseño de la infraestructura urbana, buscara la menor afectación al campo


visual, desarrollándose una arquitectura que enriquezca las perspectivas y dar
tratamiento de lo que potencialmente podría significar efectos barrera.

El tratamiento paisajístico y de contraste se deberá obtener entre el manejo del


color, y transparencia enriqueciendo el entorno con el mobiliario urbano, la
arquitectura y la arborización.

1.3. Medida de mitigación en seguridad vial


La seguridad vial de la zona se deberá establecer en coordinación con las
autoridades competentes, considerando señalización y utilización de un solo
carril durante la etapa de obras.

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Se propone el siguiente manejo de la circulación durante los trabajos:

Se procederá limitando el área de influencia de la construcción de la vía, el cual


mediante señalización se controlará la velocidad en la Panamericana Norte, así
mismo por un periodo relativo de tiempo se utilizará un solo carril, en el peor de
los casos hasta construir el acceso a nivel de pavimentación.

1.4. Medida de mitigación para la dispersión de material particulado grueso.


Se debe establecer medidas de mitigación tendientes a evitar en la etapa de
construcción y operación la contaminación atmosférica por material particulado,
entre las medidas propuestas:
 Empleo de procesos húmedos para la molienda y mezcla de materiales.
 Sellado de carrocerías de camiones que transporten materiales.
 Reciclado de materiales de construcción.
 Uso de canteras cercanas a la zona de ejecución del proyecto.
 Velocidad controlada de los vehículos de transporte de materiales.

1.5. Medida de mitigación para la emisión de contaminantes de la flota


vehicular de obra.
Reducir las emisiones de contaminantes en la etapa de obra, estableciendo las
siguientes medidas:
 Exigencia de emplear vehículos con emisiones de conformidad a la norma
vigente de límites máximos de emisiones vehiculares. La acreditación de la flota
deberá ser certificada cada 2 meses.
 De ser necesario, deberá hacerse muestreos de calidad del aire en la etapa de
obra y operación, para el caso de periodo de obra será una medición de material
particulado PM2.5 por dos días continuos, con concentraciones horarias y
secuenciadas las mediciones cada 15 días en 2 puntos, barlovento y sotavento.
Mediciones que incluyen toma de parámetros meteorológicos durante la
medición de material particulado.

1.6. Medida de mitigación de Control de ruido:


Se seleccionarán equipos y maquinaria de bajo nivel de ruido, en su defecto de
emitir ruido con potencial afectación a la salud pública a nivel ocupacional, debe
lograrse la insonorización a fin de no exceder periodos de 8 horas laborales con
más de 80 decibeles.

Para la etapa de operación, se recomienda la creación de un cinturón verde con


vegetación perennifolia con densa superficie foliar es recomendable, de forma
tal que permita contribuir en el amortiguamiento de ruidos propios de vehículos
y el ruido de éstos estacionados con motores encendidos. Sin embargo por
criterios presupuestales no será ejecutado en la presente etapa.

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1.7. Medida de mitigación de control de la contaminación del suelo:


En todos los frentes de obra, se implementarán medidas destinadas a evitar la
contaminación del suelo por combustibles u otras substancias tóxicas.
 Para la disposición de grasas y aceites, se deberá contar con recipientes
herméticos para la disposición de los residuos de lubricantes y se trasladaran
hacia las fábricas recicladoras o al fabricante.
 De haber almacenamiento de combustibles, esta se efectuará conforme a las
normas legales y el abastecimiento será siempre realizado de manera de evitar
derrames.
 De existir tanques de almacenamiento de asfalto líquido contarán con cunetas y
diques perimetrales revestidos de concreto.
 En las vía de acceso y Autopista Panamericana utilizadas por los vehículos de la
obra, cualquier derrame de producto contaminante será inmediatamente
remediado.
 Las grasas y lubricantes utilizados serán reciclados. Los suelos contaminados
serán almacenados y posteriormente encaminados a depósitos autorizados.

1.8. Medida de mitigación por limitación de accesos y/o cortes de servicios:


En todos los casos donde se requiera interrupción de tránsito, se habilitará el
tránsito mediante señalización y personal. El Contrato de ejecución de la obra
debe exigir la presentación de un Medidas de Tránsito Provisorio (Medidas de
interrupción de carril el cual deberá ser aprobado por entidad competente)
antes del inicio de las obras.

1.9. Medida de mitigación por seguridad en el transporte:


La exigencia de velocidad máxima de circulación de los vehículos pesados y
livianos que participan en la obra será de 10 Km/ hora.
Se debe de emplear una clara señalización de seguridad en los tramos de
reducción de carril y en todos los frentes de la obra.

1.10. Medida de mitigación social de comercio.


Debe de llevare a cabo coordinación y acciones medidas de Atenuación con los
comerciantes que se verán afectados con las obras a realizarse, por lo que estos
deberán ser informados del tiempo de duración de los trabajos y los fines para
los que son realizados

1.11. Medida de mitigación de difusión y comunicación.


Difusión y educación a la comunidad de la importancia del medio ambiente así
como la difusión de las medidas de mitigación y control que se van a
implementar durante la ejecución del proyecto, deberá incluirse los fines para
los que el proyecto ha sido destinado.

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1.12. Medida de mitigación en preparación de personal de obra


Entrenamiento
 Todos los obreros serán entrenados para las tareas a las que se le asignen.
 Se realizarán charlas educativas sobre prevención de accidentes y formas
de evitar acciones que ocasionan incomodidad a la comunidad, e
importancia del medio ambiente.

2. MEDIDAS AMBIENTALES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN.

2.1. Manejo de Escombros y Material Excedente.


Actividades que generan impacto
 Excavaciones.
 Rellenos
 Remoción de suelos y cobertura vegetal.
 Implementación de servicios urbanos colindantes, pista, veredas, áreas
verdes.

Impactos a mitigar
 Generación de emisiones a la atmósfera.

Medidas de Manejo a Implementar


 El material de excavaciones a reutilizar debe separarse y almacenar
temporalmente en lugares pre establecido dentro del área del proyecto, además
su ubicación no deberá interferir con el tráfico vehicular y deben ser protegidos
con material plástico o lona para minimizar la dispersión que pueda causar el
viento y las lluvias.

 Los escombros sobrantes se trasladarán diariamente a lugares autorizados


por la autoridad competente previa coordinación con el contratista de la obra.

 Los vehículos destinado al transporte de escombros deberán tener


incorporada a su carrocería los contenedores construidos con estructura
continua desprovista de roturas, perforaciones o defectos en sus estructuras, los
contenedores deberán estar en perfecto estado de mantenimiento a fin que la
carga en su totalidad contenida en el, evite derrames y pérdidas de material.

 La carga deberá acomodarse a ras del contenedor, las puertas de descarga


deben permanecer cerradas durante el transporte, no se deberá modificar el
diseño original del contenedor para aumentar su capacidad.

 Es obligatorio cubrir la carga transportada para evitar la dispersión de la


misma (en caso de agregados o material peligrosos por caída), la cubierta será
de material resistente (lonas) para evitar que se rompa o rasgue, deberá estar
sujeta firmemente a las paredes del contenedor de forma que caiga por lo

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menos 30 cm. bajo el borde superior. Si pese a las medidas consideradas se


produce una pérdida de material Autopista Panamericana Norte este deberá ser
recogido inmediatamente por el transportista quien contará con el equipo
necesario, además de remediar los desperfectos que pudieran haber generado

 Los vehículos de transporte deberán estar debidamente identificados.

 Los vehículos pesados solo usarán vías previamente establecidas por las
autoridades correspondientes de tránsito.

 El arreglo de vías aledañas al proyecto asignadas al tránsito de carga y otras


maquinarias se hará cargo al proyecto.

 El contratista encargado de la obra mantendrá una brigada de limpieza para


minimizar los impactos a la comunidad.

 El manejo, transporte y disposición final de escombros se debe realizar


durante todo el periodo que dure la construcción de la obra, (diariamente para
evitar la acumulación), siendo las primeras semanas de trabajo los picos de
generación de escombros.

Responsables de ejecución.
El contratista a través de su área de medio ambiente será el responsable de la
ejecución de las medidas y actividades Medidas para el adecuado manejo,
transporte y disposición final de escombros y material de construcción.

Responsables del seguimiento.


Corresponde a la supervisión ambiental supervisar y vigilar el cumplimiento
estricto de las acciones de mitigación ambiental como manejo de escombros y
encargado de la coordinación interinstitucional con el municipio local para la
disposición final.

2.2. Medidas de Manejo de Residuos Sólidos.


Actividades que generan el impacto. Construcciones en general
 Demoliciones.
 Instalaciones.
 Personal empleado y obrero.

Impactos a mitigar
 Efectos en la calidad de aire (y olores).
 Afectaciones al paisaje.

Composición de materiales generados.


La composición física de los residuos producidos puede ser la siguiente:

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 Residuos de comida
 Papel
 Plásticos
Los residuos orgánicos e inorgánicos se separarán en cilindros metálicos para su
disposición final.
Se estima que en obra se generarán residuos sólidos a razón de 0.05 Kg/per
cápita día.

Medidas de Manejo a Implementar.


 Se colocarán cilindros metálicos para la separación de los diferentes tipos de
residuos sólidos generados en la obra, por el personal y por las actividades de
construcción y operación.
 La primera clasificación se realizará en el sitio de origen de los desechos,
caso de comedores de personal, cocina, SSHH. y áreas de trabajo.
 Para facilitar la labor de clasificación se destinará un recipiente metálico con
un color distinto para disponer las basuras y residuos de la siguiente manera:
Verde – reciclables orgánicos e inorgánicos, como papel, cartón, plásticos,
vidrios, latas.; Amarillo – orgánicos como residuos de comida, papel sanitario
usado y Rojo – residuos especiales como waipe y trapos empapados en grasa y/o
aceites que serán entregados a operadores debidamente autorizados por la
autoridad ambiental o municipal.
 Los residuos de construcción como pavimentos asfálticos, concretos, gravas
suelos, etc., se les dará el tratamiento de escombros.
 Los residuos peligrosos se deberán manejar de conformidad con las normas
municipales e industriales aplicables y disposición final ambientalmente ad-hoc

Sitio de implementación
Las medidas de manejo de residuos sólidos y basuras de construcción se
realizarán dentro del terreno del proyecto.

Responsable de ejecución
Contratista de la obra a través del personal asignado, será el responsable de la
ejecución de las medidas y actividades Medidas para el manejo,
almacenamiento, transporte y disposición final de basuras y residuos de
construcción.

Responsable del seguimiento.


La supervisión ambiental mediante el supervisor ambiental asignado vigilará el
cumplimiento de este programa.

2.3. Medidas para manejo de Combustibles, Grasas y Lubricantes.


La implementación de estas medidas tiene como objetivo, prevenir la
contaminación de suelos y subsuelos, prevenir los accidentes por derrames y
prevenir aportes de sustancias perjudiciales al sistema de las quebradas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

existentes en la zona.

4.10 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA


Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad,
la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla
comparativa.

Indicadores de rentabilidad
Cuadro N° 49
Alternativa Vacs # Beneficiarios C/B
Alternativa 1 2,045,280.60 550 3,718.69
Alternativa 2 2,092,530.46 550 3,804.60

En conclusión se obtiene que la propuesta de la alternativa 1 sea la más viable


por contar con indicadores de menores que la 2 por lo tanto la obra se
recomienda ejecutarlo con las siguientes características.

Alternativa 1
Reubicación y habilitación de zona urbana, apertura de calles a nivel de corte y
compactado con material propio, instalación de agua potable, y alcantarillado
con 02 lagunas facultativas.

4.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN


Las actividades programadas en la ejecución del proyecto son:
 Elaboración de la etapa de inversión después de aprobado el perfil para la
realización de del expediente técnico.
 Proceso de convocatoria para consultoría de la etapa de inversión después
de aprobado el estudio de Pre inversión.
 Elaboración y aprobación del expediente técnico
 Contratación de la ejecución de la obra – proceso de licitación pública.
 Supervisión y seguimiento de la ejecución de la obra.
 Liquidación y recepción de la obra

La ejecución del presente proyecto se realizará de la siguiente manera;

Cronograma de Desembolsos Mensual


Cuadro N° 50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

CRONOGRAMA DE DESMBOLSO MENSUAL (VALORIZADO EN S/.)

Concepto Total S/.


Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08 398,318.54 398,318.54
ALCANTARILLADO 583,046.97 194,348.99 194,348.99 194,348.99
RED DE DISTRIBUCION 210,867.36 70,289.12 70,289.12 70,289.12
Costos Directos 1,590,551.42 - 398,318.54 662,956.65 264,638.11 264,638.11
Gastos Generales 15% 159,055.14 39,831.85 66,295.67 26,463.81 26,463.81
Utilidad 8% 127,244.11 50,897.65 76,346.47
Sub Total General 1,876,850.67 489,048.04 729,252.32 291,101.92 367,448.39
IGV 18% 337,833.12 84,602.86 140,811.99 56,209.13 56,209.13
Presupuesto de Obra 2,214,683.79 573,650.90 870,064.31 347,311.06 423,657.52
Supervision de Obra 5% 79,527.57 19,881.89 19,881.89 19,881.89 19,881.89
Estudio Definitivo 3% 47,716.54 47,716.54
Total de Inversión 2,341,927.90 47,716.54 593,532.79 889,946.20 367,192.95 443,539.42

Cronograma de Desembolsos Mensual %


Cuadro N° 51
CRONOGRAMA DE DESMBOLSO MENSUAL (%)

Concepto Total S/.


Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08 50% 50%
ALCANTARILLADO 583,046.97 33% 33% 34%
RED DE DISTRIBUCION 210,867.36 33% 33% 34%
COSTOS DIRECTOS 1,590,551.42
Gastos Generales 15% 159,055.14 1.40% 31.50% 35.10% 32.00%
Utilidad 8% 127,244.11 60% 40%
IGV 18% 337,833.12 1.40% 31.50% 35.10% 32.00%
Supervision de Obra 5% 79,527.57 25% 25% 25% 25%
Estudio Definitivo 3% 47,716.54 100%

Cronograma de Matas físicas Mensual

Cuadro N° 52
CRONOGRAMA DE METAS MENSUALES

Concepto Und
Meta Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS M2 95,673.23 47,836.62 47,836.62
ALCANTARILLADO ML 1,353.63 451.21 451.21 451.21
RED DE DISTRIBUCION ML 1,994.00 664.67 664.67 664.67
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales 15% Mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Utilidad 10% Mes 2.00 0.60 0.40
IGV 18% Mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Supervision de Obra 5% Mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Estudio Definitivo 10% Exp 1.00 1.00

4.12 ORGANIZACIÓN GESTIÓN


Dentro de los trámites preliminares considerados en el cronograma del
proyecto, se tiene en cuenta que la Gerencia de Infraestructura Pública es la
encargada de convocatoria para la ejecución del proyecto; además se debe de
considerar que el expediente técnico debe de ser formulado por una persona
jurídica o natural con experiencia en formulación de expedientes técnicos de
este tipo.

Los participantes del proyecto, como se menciona en el diagnostico es la


municipalidad distrital de Churuja y la población de la del distrito como
beneficiarios.
Se recomienda que el proceso de selección sea por contrata.

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4.13 MARCO LÓGICO

Componente o nivel de la Lógica


Vertical Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
Mejor calidad de vida de la Reducir en 10% las Necesidades Básicas Costos e Ingresos calculados por el INEI Se requiere de esfuerzos
población del distrito de Churuja Insatisfechas para el año 3 complementarios que acompañe a la
Municipalidad en el Mantenimiento
FIN

Adecuadas condiciones para urbanas y zonas 100% Reducción de pérdidas materiales Resultado de encuestas que debe realizar la Los esfuerzos del Municipio tienen que
seguras para las viviendas del distrito de por consecuencia de crecidas del rio Municipalidad ser compartidos con los beneficiarios
Churuja Utcubamba. Informes de defensa civil para conseguir el mantenimiento
OBJETIVO GENERAL 20% Reducción de costos de permanente.
mantenimiento de Muros de contención
defensa ribereña.

Habilitación de 35,495.09 m2 para zona urbana 100% del total del la población del distrito Información de Seguimiento de MVCyS de Disposición favorable del Ministerio de
en el primero ano. la Municipalidad. Vivienda y de la Municipalidad
100% de cobertura de áreas Distrital.
COMPONENTES

Apertura de Calles a nivel de corte y Costo Proyecto: Expediente Técnico de la Obra. Es posible coordinar con las
compactado con material propio. Apertura de Calles = 796,637.08 Informes de Valorizaciones de Contratistas. Autoridades Municipales y
Instalación de Agua potable hasta conexión Agua Potable = 583,046.97 Informes de Supervisión. Representantes de los Beneficiarios
domiciliaria. Desagüe = 210,867.36 Contrato con Contratista de la Obra. para la ejecución del Proyecto.
Instalación de desagüe red pública y 02 lagunas Gastos Generales = 159,055.14
facultativas Utilidades = 127,244.11
ACTIVIDADES IGV 18% = 337,833.12
Supervisión = 79,527.57
Elaboración Expediente técnico =
47,716.54
Total Proyecto P.P. = 2’341,927.90
Total Proyecto P.S. = 1’979,512.61

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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los estudios realizados demuestran que la ejecución del proyecto, en este caso la
Alternativa Única, resulta rentable tal como se aprecian en las variables e indicadores de
evaluación económica, análisis de sensibilidad y sostenibilidad; por tanto ES VIABLE la
ejecución de este proyecto.
Priorización de las alternativas evaluadas a precios Sociales.
Los resultados de la alternativa única son los siguientes:
Monto Total de inversión : S/. 2’341,924.90
Monto de Inversión a P.PS : S/. 1’979,512.61
Valor Actual Neto : S/. 2’045,280.66
Costo / Beneficio : 3,718.69
Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad de la alternativa 1 Rehabilitación de
la alternativa 1 es la más viable.
Por lo Tanto se prioriza la ejecución de la Obra “Reubicación y habilitación de zona
urbana, apertura de calles a nivel de corte y compactado con material propio,
instalación de agua potable, y alcantarillado con 02 lagunas facultativas.”; proporciona
beneficios principalmente en variables como: reducción en los tiempos de viaje y
accesibilidad de la población beneficiaria a sus viviendas.

El presente Perfil de Proyecto ha sido elaborado enmarcado en los parámetros del


Sistema de Inversión Pública – SNIP, el cual contempla “Reubicación y habilitación de
zona urbana, apertura de calles a nivel de corte y compactado con material propio,
instalación de agua potable, y alcantarillado con 02 lagunas facultativas.
”; el mismo que beneficiará directamente a toda la población de la zona de influencia.
Para la etapa de inversión, se espera contar con el apoyo financiero de la Municipalidad
de Churuja, el Gobierno Central y/o Entidades Financieras de Cooperación
Internacional, u otra fuente de financiamiento emprendido por el Gobierno central.
La operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto estará a cargo de la
Municipalidad distrital de Churuja; con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del
proyecto.
La obra se ejecutara bajo la MODALIDAD POR CONTRATA, ya que la Municipalidad
Distrital de Churuja cuenta con la Gerencia de Infraestructura, además cuenta con la
capacidad técnica y administrativa.

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VI) ANEXOS

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VI. ANEXOS
Costos de alternativa 1
Costos Unitarios Alternativa 1
Relación de Insumos y materiales alternativa 1
Costos de alternativa 2
Costos Unitarios Alternativa 2
Relación de Insumos y materiales alternativa 2
Metrados
Estudios de Suelos
Documentos Legales
Panel Fotográfico
Planos

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COSTOS DE ALTERNATIVA 1

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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS

Obra
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal S/.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA UND 1.00 835.46 835.46
01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 1.00 8,000.00 8,000.00
01.03.00 ROCE LIMPIEZA Y DEFORESTACION HA 5.00 492.08 2,460.40
01.04.00 TRAZO Y REPLANTEO HA 5.00 348.46 1,742.30
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92
02.01.00 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 145,897.43 3.38 493,133.31
02.02.00 CORTE EN ROCA SUELTA ( PERF. Y DISPARO) M3 4,504.54 9.68 43,603.95
02.03.00 CORTE EN ROCA FIJA (PERF. Y DISPARO) M3 1,576.92 13.97 22,029.57
02.04.00 CONFORMACION DE TERRAPLEN (RELLENO CON MATERIAL PROPIO) M3 95,673.23 2.35 224,832.09
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 583,046.97
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 9,718.31
01.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS M 1,353.00 1.27 1,718.31
01.02.00 MOVILIZACION DE MAQUINARIA-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA GLB 1.00 8,000.00 8,000.00
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52
02.01.00 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL - ROCA SUELTA= 1.5m M 303.28 77.12 23,388.95
02.02.00 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL H=1.5M M 1,049.72 10.90 11,441.95
02.03.00 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 6"-8" M 1,353.00 1.82 2,462.46
02.04.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=1.2m - 1.5m M 1,353.00 10.59 14,328.27
02.05.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENORES DE 6" M 1,353.00 13.22 17,886.66
02.06.00 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M M3 312.52 17.83 5,572.23
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04
03.01.00 TUBERIA UPVC 6" ALCANTARILLADO (INC. ANILLO FLEX) M 1,353.63 30.17 40,839.02
03.02.00 TUBERIA UPVC PARA ALCANTARILLADO DM 110MM EMISOR M 250.00 45.62 11,405.00
03.03.00 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE M 1,603.63 2.76 4,426.02
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25
04.01.00 BUZON DE CONCRETO H=1.50M, D=1.20M, TAPA C"A" UND 25.00 1,641.81 41,045.25
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88
05.01.00 EXCAVACION DE ZANJA H=1.2m - 1.5m M 655.00 38.56 25,256.80
05.02.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=1.2m - 1.5m M 655.00 10.59 6,936.45
05.03.00 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 6" M 655.00 1.82 1,192.10
05.04.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE 6" M 655.00 12.49 8,180.95
05.05.00 CAJA DE REGISTRO DE PREFABRICADA 12"x24" C/TATA UND 131.00 158.29 20,735.99
05.06.00 TUBERIA DE 4" PVC ALCANTARILLADO M 655.00 11.84 7,755.20
05.07.00 CONEXION DE PREDOMICILIARIAS CACHIMBA DE 6" UND 131.00 55.38 7,254.78
05.08.00 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m M3 125.68 18.91 2,376.61
06.00.00 CAMARA DE REJAS 01 UND 6,729.33
06.01.00 TRAZO Y REPLANTEO KM 9.35 2.10 19.64
06.02.00 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS M3 15.16 36.35 551.07
06.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 33.10 37.53 1,242.24
06.04.00 CONCRETO FC = 175 KG/CM2 M3 5.69 451.07 2,566.59
06.05.00 ACERO FY =4200 KG/CM2 KG 183.86 5.62 1,033.29
06.06.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1E=1.5CM M2 13.59 31.58 429.17
06.07.00 SUMINISTRO Y COLOCACION REJILLA CAMARA DE REJAS UND 1.00 201.01 201.01
06.08.00 ESCALERA F"G" M 1.50 190.88 286.32
06.09.00 ACCESORIOS EN CAMARA DE REJAS UND 1.00 400.00 400.00
07.00.00 ESTRUCTURA DE INGRESO LAGUNA FACULTATIVA 6,872.21
07.01.00 CONCRETO FC =140 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA DE LAGUNA M3 6.69 430.03 2,876.90
07.02.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 33.10 37.53 1,242.24
07.03.00 ACERO FY =4200 KG/CM2 KG 489.87 5.62 2,753.07
08.00.00 LAGUNAS FACULTATIVAS (02 UNIDADES) 231,968.77
08.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO M2 4,500.00 2.13 9,585.00
08.02.00 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO=420 M3/DIA INC. ELIM. M3 14,034.41 9.71 136,274.12
08.03.00 CORTE A MANO EN ZONAS CRITICAS INC. ACARREO MATERIAL EXCEDENTE
M3 HASTA D PROM=30M 452.21 41.85 18,924.99
08.04.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUDES M2 2,246.80 2.42 5,437.26
08.05.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE FONDO Y TALUDES CON GEOSINTETICO M2 2,860.00 21.59 61,747.40
09.00.00 ESTRUCTURA DE SALIDA LAGUNA FACULTATIVA 8,160.23
09.01.00 CONCRETO FC = 175 KG/CM2 M3 6.96 451.07 3,139.45
09.02.00 ACERO FY =4200 KG/CM2 KG 432.80 5.62 2,432.34
09.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 28.56 37.53 1,071.86
09.04.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1E=1.5CM M2 18.65 31.58 588.97
09.05.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA DE SALIDA UND 2.00 431.01 862.02
09.06.00 BAFLES DE MADERA CON GUIAS GLB 2.00 32.80 65.60
10.00.00 LINEA DE EVACUACION 30,915.00
10.01.00 TRAZO Y REPLANTEO KM 300.00 2.10 630.00
10.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 300.00 18.18 5,454.00
10.03.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=1.2m - 1.5m M 300.00 10.59 3,177.00
10.04.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE 8" M 300.00 14.10 4,230.00
10.05.00 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 8" M 300.00 1.82 546.00
10.06.00 TUBERIA UPVC DE 8" ALCANTARILLADO (INC. ANILLO FLEX) M 300.00 53.50 16,050.00
10.07.00 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIAS PVC DESAGUE M 300.00 2.76 828.00
11.00.00 VARIOS 998.20
11.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00 998.20 998.20
12.00.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL 16,500.00
12.01.00 CAPACITACION TOT 1.00 4,500.00 4,500.00
12.02.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 12,000.00 12,000.00
13.00.00 FLETE 18,700.24
13.01.00 FLETES. GLB 1.00 18,700.24 18,700.24

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“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

COMPONENTE 3 RED DE DISTRIBUCION 210,867.36


01.00.00 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (1554 ML) 132,634.04
01.00.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/ML M 1,994.00 1.66 3,310.04
01.00.02 EXCAVACION DE ZANJA MTS 1,994.00 13.63 27,178.22
01.00.03 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 4" MTS 1,994.00 1.82 3,629.08
01.00.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS M 1,994.00 10.73 21,395.62
01.00.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 0.30 M ENCIMA T MTS 1,994.00 15.43 30,767.42
01.00.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERÍAS HASTA 4" MTS 1,994.00 6.33 12,622.02
01.00.07 TUBERIA PVC SAP UF 7.5 , 2" MTS 1,994.00 14.02 27,955.88
01.00.08 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA M 1,994.00 2.11 4,207.34
01.00.09 ACCESORIOS PVC COSTO GLOBAL GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
01.00.10 DADO DE ANCLAJE 0.25*0.25*0.25, FC=100 KG/CM2 M3 1.80 204.68 368.42
02.0.00 VALVULA DE CONTROL (55 UNIDADES) 25,697.36
02.00.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2 55.00 2.13 117.15
02.00.02 TRAZO Y REMPLANTEO PRELIMINAR M2 55.00 3.79 208.45
02.00.03 EXCAVACION MANUAL M3 45.25 18.18 822.65
02.00.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30 M M3 56.75 17.83 1,011.85
02.00.05 CONCRETO FC = 175 KG/CM2 M3 22.32 438.57 9,788.88
02.00.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 231.86 30.74 7,127.38
02.00.07 SUMINISTRO Y COLOC. VALVULA COMPUERTA BRONCE 2" UND 20.00 125.56 2,511.20
02.00.08 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA DE COMP. 1" UND 10.00 80.98 809.80
02.00.09 TAPA INSPECCION METALICA UND 55.00 60.00 3,300.00
03.00.00 CONEXIONES PRE-DOMICILIARES (131 UND) 48,010.19
03.01.00 CONEXION PREDOMICILIARIA HASTA 4M
03.01.01 MEDIDOR DE CAUDAL TIPO TUBULAR BRIDADO UND 131.00 250.00 32,750.00
03.01.02 CONEXION AGUA 1/2" T-.HASTA 4.00 M UND 131.00 116.49 15,260.19
04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) 4,525.77
04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 3.24 2.13 6.90
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 3.24 5.70 18.47
04.01.03 EXCAVACION MANUAL M3 4.86 18.18 88.35
04.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DE PROM=30M M3 5.83 17.83 103.95
04.02.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 SIN MEZCLADORA M3 2.32 394.28 914.73
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 22.04 30.74 677.51
04.03.01 ACERO FY =4200 KG/CM2 KG 87.81 5.62 493.49
04.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1E=1.5CM M2 11.25 20.86 234.68
04.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES M2 6.11 39.78 243.06
04.05.01 TUBERIA DE FO GO 3" MTS 2.50 52.55 131.38
04.06.01 TAPAS METALICAS UND 1.00 251.55 251.55
04.07.01 CAMARA CRP-7 ENTRA SALE 3" UND 1.00 1,361.71 1,361.71
COSTOS DIRECTOS 1,590,551.42
GASTOS GENERALES 10% 159,055.14
UTILIDADES 8% 127,244.11
SUB TOTAL DEL LA OBRA 1,876,850.67
IGV 18% 337,833.12
TOTAL DE LA OBRA 2,214,683.79
SUPERVISION 5% 79,527.57
ELABORACION DEL EXPEDIENTE 3% 47,716.54
TOTAL DEL PROYECTO 2,341,927.90

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


ALTERNATIVA 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

RELACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES


ALTERNATIVA 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

S10 P á gina : 1
E m pre s a no re gis t ra da F e c ha :

Resúmen de insumo s requerido s en el presupuesto


O bra 0207001 HA B ILITA CION URB A NA CENTRO P OB LA DO NUEVO CHURUJA

P re c io s A l 24/05/2012 Luga r 010303 CHURUJA

C ó digo D e s c ripc ió n Ins um o Unidad Cantidad P recio P arcial P resupuestado

020105 CLA VOS P A RA M A DERA C/C 3" KG 2.00 5.00 10.00 10.00

020409 A LA M B RE NEGRO N°16 KG 71.66 5.00 358.30 358.30

020410 A LA M B RE NEGRO N°8 KG 34.87 5.00 174.35 174.33

020464 A LA M B RE NEGRO KG 15.00 5.00 75.00 75.00

021010 P ERNOS HEXA GONA LES DE 3/4" x 3 1/2" P ZA 18.00 5.00 90.00 90.00

021092 CLA VOS 3" KG 10.45 2.00 20.90 20.89

021099 CLA VOS KG 10.00 5.00 50.00 50.00

021208 CLA VOS DE A CERO DE 3" P ZA 25.56 0.30 7.67 7.62

030033 FIERRO FY = 4200 KG/CM 2 KG 2,353.99 3.20 7,532.77 7,528.34

030381 FIERRO F´Y=4200 KG/CM 2 KG 93.96 3.20 300.67 300.31

040000 A RENA FINA M3 2.98 80.00 238.40 238.34

040009 A RENA FINA P A RA CA M A DE A P OYO M3 659.65 40.00 26,386.00 26,386.00

040108 A RENA M3 498.50 80.00 39,880.00 39,880.00

050003 P IEDRA CHA NCA DA DE 1/2" M3 48.71 60.00 2,922.60 2,923.16

050036 P IEDRA CHA NCA DA DE 1/2 M3 17.16 60.00 1,029.60 1,029.77

050104 A RENA GRUESA M3 45.92 50.00 2,296.00 2,295.79

053084 M A TERIA L ZA RA NDEA DO M3 19.65 25.00 491.25 491.25

090358 COM P UERTA M ETA LICA TIP O A RM CO P ZA 2.00 350.00 700.00 700.00

100034 TUB ERIA FO GO 3"x3.3M M M 2.58 45.00 116.10 115.88

101478 GUIA LENTA M TS 2,342.75 2.50 5,856.88 5,856.90

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

101599 CA CHIM B A UP VC 6" X 4" UND 131.00 25.00 3,275.00 3,275.00

121083 TA P A C.A . P A RA B UZON UND 25.00 180.00 4,500.00 4,500.00

210000 CEM ENTO P ORTLA ND TIP O I (B LS. 42.5KG) B OL 794.51 25.00 19,862.75 19,862.62

270206 FULM INA NTE COM UN # 6 DE 35 mm UND 450.45 2.50 1,126.13 1,126.14

270211 FULM INA NTE UND 1,576.92 2.50 3,942.30 3,942.30

280022 DINA M ITA KG 394.23 18.00 7,096.14 7,096.14

280023 EXP LOSIVO SENEXA 60 KG 33.78 24.00 810.72 810.82

290302 YESO EN B OLSA S DE 25 KG. B OL 77.62 5.00 388.10 398.07

290405 CINTA TEFLON P ZA 20.96 1.00 20.96 20.96

297202 A CCESORIOS UND 1.00 400.00 400.00 400.00

300046 P EGA M ENTO P LA STICO P VC GLN 0.66 150.00 99.00 98.25

300298 B A RRENO DE 7/8" X 5 P IES UND 0.45 25.00 11.25 0.00

300811 B A RRENO 5" x 7/8" UND 3.63 25.00 90.75 94.62

301115 IM P ERM EA B ILIZA NTE GLN 3.39 25.00 84.75 84.79

301709 P EGA M ENTO P VC GLN 1.31 150.00 196.50 196.50

305505 NIVEL HM 24.93 8.00 199.44 199.40

305511 TEODOLITO HM 24.93 12.00 299.16 299.10

315101 CA JA DE C° SIM P LE P /M EDIDOR A GUA T/ESA LP ZA 131.00 100.00 13,100.00 13,100.00

320055 FLETE EN ZONA RURA L GLB 1.00 13,450.24 13,450.24 13,450.24

325102 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00

329702 M OVILIZA CION Y DESM OVILIZA CION GLB 2.00 8,000.00 16,000.00 16,000.00

375373 P ISON UND 29.91 5.00 149.55 159.52

375401 M IRA S Y JA LONES HM 78.69 2.00 157.38 146.70

380000 HORM IGON M3 0.86 50.00 43.00 42.75

390018 HIP OCLORITO DE CA LCIO LB 159.52 8.00 1,276.16 1,276.16

390031 TA P A M ETA LICA Y A CC 0.6X0.6X1/8 UND 1.00 140.00 140.00 140.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

390500 A GUA M3 10,080.24 5.00 50,401.20 50,401.21

399905 REJILLA UND 1.00 120.00 120.00 120.00

430035 M A DERA TRA TA DA P2 16.40 4.00 65.60 65.60

430103 M A DERA TORNILLO P2 866.54 3.50 3,032.89 3,032.89

430179 M A DERA TORNILLO CEP ILLA DA P2 140.00 4.00 560.00 560.00

431652 REGLA DE M A DERA P2 0.97 3.00 2.91 2.87

439303 M A DERA P A RA ENCOFRA DO P2 1,015.60 2.00 2,031.20 2,031.20

440100 ESTA CA DE M A DERA P2 250.00 1.50 375.00 375.00

440139 M A DERA TORNILLO O SIM ILA R P2 66.94 4.00 267.76 267.76

440324 TRIP LA Y DE 8 M M M2 17.28 20.00 345.60 345.60

470032 TOP OGRA FO HH 20.00 14.37 287.40 287.40

470101 CA P A TA Z HH 1,769.80 15.81 27,980.54 27,924.48

470102 OP ERA RIO HH 2,864.26 14.37 41,159.42 41,128.09

470103 OFICIA L HH 3,046.95 12.61 38,422.04 38,602.16

470104 P EON HH 26,462.44 11.40 301,671.82 301,459.46

470321 TOP OGRA FO HH 77.44 14.37 1,112.81 1,119.69

480111 M EZCLA DORA DE CONCRETO DE 9 -11P 3 HM 15.33 25.00 383.25 383.25

488012 A NDA M IO P2 16.96 3.00 50.88 50.88

490102 COM P RESORA NEUM A TICA 250-330 P CM , 87 HP


HM 35.95 100.00 3,595.00 3,595.38

490294 COM P RESORA NEUM A TICA 87 HP 250-330 P CM


HM 103.60 100.00 10,360.00 10,360.44

490301 COM P A CTA DOR VIB R. TIP O P LA NCHA 4 HP HM 564.06 20.00 11,281.20 11,285.00

490313 RODILLO LISO VIB R A UTOP 70-100 HP 7-9 T. HM 507.07 150.00 76,060.50 76,538.58

490423 RETROEXCA VA DOR S/ORUG 115-165HP .75-1.4YHM 80.18 280.00 22,450.40 22,432.61

490433 TRA CTOR DE ORUGA S DE 140-160 HP HM 258.32 250.00 64,580.00 65,057.80

490434 TRA CTOR DE ORUGA S DE 190-240 HP HM 374.72 250.00 93,680.00 93,749.86

490655 M A RTILLO NEUM A TICO 21- 24 KG. HH 72.07 20.00 1,441.40 1,435.00

490660 M A RTILLO NEUM A TICO 21- 24 KG. HH 207.21 20.00 4,144.20 4,144.18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

490751 VIB RA DOR DE CONCRETO 4HP , 1.25" HM 0.62 15.00 9.30 9.28

490893 TRA CTOR D6 HM 1,721.59 250.00 430,397.50 430,397.42

491901 TEODOLITO HM 34.48 10.00 344.80 348.83

491903 NIVEL HE 20.00 8.00 160.00 160.00

498901 NIVEL TOP OGRA FICO HM 14.48 8.00 115.84 121.77

500100 CA JA DE DESA GUE DE 12"X24" UND 131.00 120.00 15,720.00 15,720.00

505512 TA P A M ETA LICA DE 0.80x0.80, E=1/8" UND 55.00 60.00 3,300.00 3,300.00

520005 UNION FO GO UNIVERSA L 1" UND 20.00 3.00 60.00 60.00

540242 P INTURA ESM A LTE SINTETICO GLN 0.86 40.00 34.40 34.56

650129 TUB . FO.GO. 3/4" X 2mm M 1.50 12.00 18.00 18.00

660388 A NILLO DE JEB E A -7.5 DE 2" UND 398.80 5.00 1,994.00 1,994.00

680040 TUB ERIA UP VC 6" A LCA NTA RILLA DO M 1,394.24 25.00 34,856.00 34,855.97

710024 UNION FO GO 2" UND 40.00 4.00 160.00 160.00

710235 A B RA ZA DERA S DE FO.FO.(COSTO P ROM EDIO)


UND 131.00 3.00 393.00 393.00

718402 A CCESORIOS VA RIOS GLB 1.00 400.00 400.00 400.00

720104 TUB ERIA P VC SA P A -10 DE 1/2" M 508.28 2.00 1,016.56 1,016.56

720123 TUB ERIA UP VC 8" A LCA NTA RILLA DO M 557.50 40.00 22,300.00 22,300.00

720319 UNION P R P VC SA P P /A GUA DE 1/2" UND 262.00 1.00 262.00 262.00

720526 CURVA P VC 1/2" P /A GUA UND 131.00 1.00 131.00 131.00

720610 CODO DE 900 SP P VC SA P P /A GUA DE 1/2" UND 262.00 1.00 262.00 262.00

729115 A CCESORIOS P VC UND 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

730129 TUB ERIA P VC SA L 4" M 674.65 9.00 6,071.85 6,071.85

730150 TUB ERIA P VC SA P CLA SE 7.5, 2" M TS 2,053.82 10.00 20,538.20 20,538.20

780004 VA LVULA COM P UERTA A CERO INOXIDA B LE 1"UND 10.00 35.00 350.00 350.00

780090 VA LVULA COM P UERTA B RONCE 2" UND 20.00 80.00 1,600.00 1,600.00

800103 CA P A CITA CION TOT 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

820301 M EDIDOR DOM ICILIA RIO DE A GUA DIA M . 3/4" UND 131.00 150.00 19,650.00 19,650.00

860101 IM P A CTO A M B IENTA L GLB 1.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

930201 GEOSINTETICO IM P ERM EB ILIZA NTE M2 2,945.80 20.00 58,916.00 58,916.00

SUB -TOTA L 1,573,129.22 1,574,028.79

INSUM OS COM ODIN


370101 HERRA M IENTA S M A NUA LES %M O 0.00 0.00 16,522.74

SUB -TOTA L 16,522.74

TOTA L 1,573,129.22 1,590,551.53

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

METRADOS ALTERNATIVA 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

COSTOS DE ALTERNATIVA 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS

Obra
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal S/.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA UND 1.00 835.46 835.46
01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 1.00 8,000.00 8,000.00
01.03.00 ROCE LIMPIEZA Y DEFORESTACION HA 5.00 492.08 2,460.40
01.04.00 TRAZO Y REPLANTEO HA 5.00 348.46 1,742.30
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92
02.01.00 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 145,897.43 3.38 493,133.31
02.02.00 CORTE EN ROCA SUELTA ( PERF. Y DISPARO) M3 4,504.54 9.68 43,603.95
02.03.00 CORTE EN ROCA FIJA (PERF. Y DISPARO) M3 1,576.92 13.97 22,029.57
02.04.00 CONFORMACION DE TERRAPLEN (RELLENO CON MATERIAL PROPIO) M3 95,673.23 2.35 224,832.09
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 639,021.62
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 14,218.31
01.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS M 1,353.00 1.27 1,718.31
01.02.00 MOVILIZACION DE MAQUINARIA-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA GLB 1.00 12,500.00 12,500.00
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52
02.01.00 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL - ROCA SUELTA= 1.5m M 303.28 77.12 23,388.95
02.02.00 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL H=1.5M M 1,049.72 10.90 11,441.95
02.03.00 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 6"-8" M 1,353.00 1.82 2,462.46
02.04.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=1.2m - 1.5m M 1,353.00 10.59 14,328.27
02.05.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENORES DE 6" M 1,353.00 13.22 17,886.66
02.06.00 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M M3 312.52 17.83 5,572.23
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04
03.01.00 TUBERIA UPVC 6" ALCANTARILLADO (INC. ANILLO FLEX) M 1,353.63 30.17 40,839.02
03.02.00 TUBERIA UPVC PARA ALCANTARILLADO DM 110MM EMISOR M 250.00 45.62 11,405.00
03.03.00 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE M 1,603.63 2.76 4,426.02
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25
04.01.00 BUZON DE CONCRETO H=1.50M, D=1.20M, TAPA C"A" UND 25.00 1,641.81 41,045.25
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88
05.01.00 EXCAVACION DE ZANJA H=1.2m - 1.5m M 655.00 38.56 25,256.80
05.02.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=1.2m - 1.5m M 655.00 10.59 6,936.45
05.03.00 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 6" M 655.00 1.82 1,192.10
05.04.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE 6" M 655.00 12.49 8,180.95
05.05.00 CAJA DE REGISTRO DE PREFABRICADA 12"x24" C/TATA UND 131.00 158.29 20,735.99
05.06.00 TUBERIA DE 4" PVC ALCANTARILLADO M 655.00 11.84 7,755.20
05.07.00 CONEXION DE PREDOMICILIARIAS CACHIMBA DE 6" UND 131.00 55.38 7,254.78
05.08.00 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m M3 125.68 18.91 2,376.61
06.00.00 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR TIPO A 44,084.16
06.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 40.90 2.13 87.12
06.02.00 TRAZO Y REPLANTEO m2 40.90 2.1 85.89
06.03.00 ESCAVACION MANUAL m3 51.49 113.37 5,837.38
06.04.00 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m2 31.82 9.69 308.37
06.05.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 61.71 31.31 1,932.14
06.06.00 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON m2 37.74 42.46 1,602.44
06.07.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CAMARA DE REJAS m3 23.46 490.56 11,508.54
06.08.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 173.75 33.34 5,792.72
06.09.00 ACERO CORRUGADO GRADO 60 kg 728.67 6.28 4,576.03
06.10.00 TARRAJEO MEZCLA C:A 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE m2 99.02 34.61 3,427.14
06.11.00 ACCESORIOS CAMARAS DE REJAS und. 8.16 1093.92 8,926.39
07.00.00 TANQUE IMHOFF - 02 96,789.09
07.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 58.75 1.27 74.62
07.02.00 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO M3 330.48 10.90 3,602.23
07.03.00 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (a mano usando carretilla
M3 411.26 41.81 17,194.95
07.04.00 RELLENO CAMPACTADO CONPLANCHA VIBRATORIA DE MATERIAL ML 111.51 18.45 2,057.38
07.05.00 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON M2 32.34 45.85 1,482.93
07.06.00 ACERO CORRUGADO GRADO 60 KG 2,910.85 6.28 18,280.16
07.07.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 288.71 33.34 9,625.75
07.08.00 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 61.16 490.56 30,003.06
07.09.00 TARRAJERO MEZCLA 1:14CON IMPERMEABILIZANTE M2 202.28 34.61 7,000.77
07.10.00 TUBERIA PVC CLASE 5 DE 8" ML 8.56 18.5 158.42
07.11.00 VALVULAS COMPUERTAS DE BRONCE DE 8" UND 2.94 2136.06 6,274.89
07.12.00 TEE PVC SAP P/AGUA DE 8" UND 2.94 50.03 146.97
07.13.00 CODO PVC SW 8" A 45" UND 2.94 92.84 272.73
07.14.00 barandas de f°g° de 2" H= 0.90 M ML 24.09 25.5 614.25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA


“INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA -
AMAZONAS”

08.00.00 LECHO DE SECADO 02 UNIDADES - 107,520.01


08.01.00 TRAZO Y REPLANTEOPRELIMINAR M2 80.22 1.27 101.88
08.02.00 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO M3 277.83 36.35 10,099.15
08.03.00 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (a mano usando carretilla
M3 361.18 41.81 15,100.85
08.04.00 RELLENO CAMPACTADO CONPLANCHA VIBRATORIA DE MATERIAL M3 94.99 18.45 1,752.65
08.05.00 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON M2 27.45 42.46 1,165.61
08.06.00 ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 255.46 6.28 1,604.30
08.07.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS M2 31.14 33.34 1,038.16
08.08.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ZAPATAS Y CIMIENTO CORRIDO M3 10.99 490.56 5,389.60
08.09.00 ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 281.30 6.28 1,766.59
08.10.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 33.49 33.34 1,116.51
08.11.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARACOLUMNAS M3 2.10 490.56 1,030.36
08.12.00 ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN MUROS KG 539.64 6.28 3,388.97
08.13.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS M2 59.59 33.34 1,986.70
08.14.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS M3 17.88 490.56 8,768.91
08.15.00 ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN CANALETAS DE RECOLECCION KG 364.75 6.28 2,290.61
08.16.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALETAS DE RECOLECCION M2 37.02 33.34 1,234.28
08.17.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CANALETAS DE RECOLECCION M3 17.88 490.56 8,768.91
08.18.00 ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN VIGAS KG 697.68 6.28 4,381.43
08.19.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M2 60.46 33.34 2,015.84
08.20.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VIGAS M3 4.42 490.56 2,168.81
08.21.00 APOYO METALICO PARA TIJERAS DE 6" X 6" X 3/16" M2 26.44 25.2 666.25
08.22.00 TIJERAS DE MADERA L=9 M h= 2.25 M M3 13.22 1250 16,524.00
08.23.00 CORREAS DE MADERA 3" X 3 " UND 184.64 8.5 1,569.46
08.24.00 COBERTURA DE PLANCHA METALICA DE 1/40" UND 131.10 16.25 2,130.34
08.25.00 CUMBRERA DE PLANCHA METALICA DE 1/40 ML 13.19 5.6 73.86
08.26.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS M2 113.27 34.61 3,920.41
08.27.00 CAPA IMPERMEABILIZANTE DE ARCILLA E+ 0.15 M2 60.45 15.25 921.84
08.28.00 FILTRO DE GRAVA 1" A 2' M3 21.64 102.5 2,218.38
08.29.00 FILTRO DE GRAVA3/8" A 1" M3 10.94 105.54 1,154.88
08.30.00 FILTRO DE AREANA GRUESA M3 10.94 85.62 936.90
08.31.00 FILTRO DE ARENA FINA M3 10.94 90.57 991.07
08.32.00 TUBERIA PVC 5 SP DE 6" M3 17.16 37.17 637.95
08.33.00 TEE PVC P/AGUA DE 6" UND 4.41 50.25 221.42
08.34.00 CODO PVC DE 6" X 90" UND 7.34 52.17 383.14
09.00.00 FILTRO BIOLOGICO 02 UNIDADES - 44,510.17
09.01.00 TRAZO Y REPLANTE PRELIMINAR M2 15.85 1.27 20.13
09.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 34.24 36.35 1,244.54
09.03.00 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (a mano usando carretilla
M3 44.50 41.81 1,860.74
09.04.00 RELLENO CONPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA ML 21.79 18.45 402.02
09.05.00 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGON M2 13.70 42.46 581.56
09.06.00 ACERO CORRUGADO GRADO 60" KG 590.62 6.28 3,709.09
09.07.00 ENCOFRADO Y DESNECOFRADO M2 57.97 33.34 1,932.59
09.08.00 CONCRETO F'C'= 175 KG/CM2 M3 64.33 490.56 31,559.41
09.09.00 TARRAJEO EN INETRIORES Y EXTERIORES MEZCLA 1:4 M2 12.59 34.61 435.66
09.10.00 CANALETA DE PLANCHA MATALICA DE 1/4" ML 38.06 25.2 959.21
09.11.00 APOYO METALICO PARA CANALETAS DE REPARTICION UND 24.56 10.24 251.48
09.12.00 FILTRO DE GRAVA 2" A 4" UND 17.16 90.57 1,553.75
10.00.00 LINEA DE EVACUACION 36,117.00
10.01.00 TRAZO Y REPLANTEO KM 300.00 1.27 381.00
10.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 300.00 36.35 10,905.00
10.03.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=1.2m - 1.5m M 300.00 10.59 3,177.00
10.04.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE 8" M 300.00 14.10 4,230.00
10.05.00 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 8" M 300.00 1.82 546.00
10.06.00 TUBERIA UPVC DE 8" ALCANTARILLADO (INC. ANILLO FLEX) M 300.00 53.50 16,050.00
10.07.00 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIAS PVC DESAGUE M 300.00 2.76 828.00
11.00.00 VARIOS 998.20
11.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00 998.20 998.20
12.00.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL 16,500.00
12.01.00 CAPACITACION TOT 1.00 4,500.00 4,500.00
12.02.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 12,000.00 12,000.00
13.00.00 FLETE 25,800.00
13.01.00 FLETES. GLB 1.00 25,800.00 25,800.00
COMPONENTE 3 RED DE DISTRIBUCION 210,867.36
0 1.0 0 .0 0 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (1554 ML) 132,634.04
01.00.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/ML M 1,994.00 1.66 3,310.04
01.00.02 EXCAVACION DE ZANJA MTS 1,994.00 13.63 27,178.22
01.00.03 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 4" MTS 1,994.00 1.82 3,629.08
01.00.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS M 1,994.00 10.73 21,395.62
01.00.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 0.30 M ENCIMA T MTS 1,994.00 15.43 30,767.42
01.00.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERÍAS HASTA 4" MTS 1,994.00 6.33 12,622.02
01.00.07 TUBERIA PVC SAP UF 7.5 , 2" MTS 1,994.00 14.02 27,955.88
01.00.08 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA M 1,994.00 2.11 4,207.34
01.00.09 ACCESORIOS PVC COSTO GLOBAL GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
01.00.10 DADO DE ANCLAJE 0.25*0.25*0.25, FC=100 KG/CM2 M3 1.80 204.68 368.42

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AMAZONAS”

0 2 .0 .0 0 VALVULA DE CONTROL (55 UNIDADES) 25,697.36


02.00.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2 55.00 2.13 117.15
02.00.02 TRAZO Y REMPLANTEO PRELIMINAR M2 55.00 3.79 208.45
02.00.03 EXCAVACION MANUAL M3 45.25 18.18 822.65
02.00.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30 M M3 56.75 17.83 1,011.85
02.00.05 CONCRETO FC = 175 KG/CM2 M3 22.32 438.57 9,788.88
02.00.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 231.86 30.74 7,127.38
02.00.07 SUMINISTRO Y COLOC. VALVULA COMPUERTA BRONCE 2" UND 20.00 125.56 2,511.20
02.00.08 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA DE COMP. 1" UND 10.00 80.98 809.80
02.00.09 TAPA INSPECCION METALICA UND 55.00 60.00 3,300.00
03.00.00 CONEXIONES PRE-DOMICILIARES (131 UND) 48,010.19
03.01.00 CONEXION PREDOMICILIARIA HASTA 4M
03.01.01 MEDIDOR DE CAUDAL TIPO TUBULAR BRIDADO UND 131.00 250.00 32,750.00
03.01.02 CONEXION AGUA 1/2" T-.HASTA 4.00 M UND 131.00 116.49 15,260.19
04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) 4,525.77
04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 3.24 2.13 6.90
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 3.24 5.70 18.47
04.01.03 EXCAVACION MANUAL M3 4.86 18.18 88.35
04.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DE PROM=30M M3 5.83 17.83 103.95
04.02.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 SIN MEZCLADORA M3 2.32 394.28 914.73
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 22.04 30.74 677.51
04.03.01 ACERO FY =4200 KG/CM2 KG 87.81 5.62 493.49
04.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1E=1.5CM M2 11.25 20.86 234.68
04.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES M2 6.11 39.78 243.06
04.05.01 TUBERIA DE FO GO 3" MTS 2.50 52.55 131.38
04.06.01 TAPAS METALICAS UND 1.00 251.55 251.55
04.07.01 CAMARA CRP-7 ENTRA SALE 3" UND 1.00 1,361.71 1,361.71
COSTOS DIRECTOS 1,646,526.07
GASTOS GENERALES 10% 164,652.61
UTILIDADES 8% 131,722.09
SUB TOTAL DEL LA OBRA 1,942,900.76
IGV 18% 349,722.14
TOTAL DE LA OBRA 2,292,622.90
SUPERVISION 5% 82,326.30
ELABORACION DEL EXPEDIENTE 3% 49,395.78
TOTAL DEL PROYECTO 2,424,344.98

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