Habilitacion Urbana CHURUJA
Habilitacion Urbana CHURUJA
AMAZONAS”
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Nombre Del Proyecto De Inversión Pública (PIP).
B. Objetivo Del Proyecto.
C. Balance Oferta Y Demanda De Los Bienes O Servicios Del PIP.
D. Descripción Técnica Del PIP.
E. Costos Del PIP.
F. Beneficios Del PIP.
G. Resultados De La Evaluación Social.
H. Sostenibilidad Del PIP.
I. Impacto Ambiental.
J. Organización Y Gestión.
K. Plan De Implementación.
L. Conclusiones Y Recomendaciones.
M. Marco Lógico.
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
3.1.2. Características socioeconómicas y culturales de la población afectada
3.1.3. Características sociales
3.1.4. Características de los bienes y servicios que intervienen en el PIP
3.1.5. Zonas y Población afectada
3.2 Definición del Problema y sus causas
3.2.1 Análisis de las causas y Efectos
3.3 Objetivo del Proyecto
3.3.1. Objetivo Central
3.3.2. Identificación de los medios y Fines
3.3.3. Árbol de medios – objetivos – fines
3.4 Alternativas de Solución
V. CONCLUSIONES Y ANEXOS
5.1 Conclusiones y Recomendaciones
VI. ANEXOS
Panel Fotográfico
Costos de alternativa 1
Costos Unitarios Alternativa 1
Relación de Insumos y materiales alternativa 1
Costos de alternativa 2
Costos Unitarios Alternativa 2
Relación de Insumos y materiales alternativa 2
Metrados
Estudios de Suelos
Documentos Legales
Planos
I) RESUMEN EJECUTIVO
Descripción U.M Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda Area Urbana M2 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09
Total 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09 35495.09
Descripción U.M Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Oferta Area Urbana M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción U.M Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda - Oferta Area Urbana M2 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09
Total -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09
Alternativa 1
Reubicación y habilitación de zona urbana, apertura de calles a nivel de corte y
compactado con material propio, instalación de agua potable, y alcantarillado con
02 lagunas facultativas.
Alternativa 2
Reubicación y habilitación de zona urbana, apertura de calles a nivel de corte y
compactado con material propio, instalación de agua potable, y alcantarillado con
02 tanques Imhoff, 02 lechos de secado y 02 filtros biológicos
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA -
Obra DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Subtotal S/.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 583,046.97
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 9,718.31
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88
06.00.00 CAMARA DE REJAS 01 UND 6,729.33
07.00.00 ESTRUCTURA DE INGRESO LAGUNA FACULTATIVA 6,872.21
08.00.00 LAGUNAS FACULTATIVAS (02 UNIDADES) 231,968.77
09.00.00 ESTRUCTURA DE SALIDA LAGUNA FACULTATIVA 8,160.23
10.00.00 LINEA DE EVACUACION 30,915.00
11.00.00 VARIOS 998.20
12.00.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL 16,500.00
13.00.00 FLETE 18,700.24
COMPONENTE 3 RED DE DISTRIBUCION 210,867.36
01.00.00 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (1554 ML) 132,634.04
02.00.00 VALVULA DE CONTROL (55 UNIDADES) 25,697.36
03.00.00 CONEXIONES PRE-DOMICILIARES (131 UND) 48,010.19
04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) 4,525.77
COSTOS DIRECTOS 1,590,551.42
GASTOS GENERALES 10% 159,055.14
UTILIDADES 8% 127,244.11
SUB TOTAL DEL LA OBRA 1,876,850.67
IGV 18% 337,833.12
TOTAL DE LA OBRA 2,214,683.79
SUPERVISION 5% 79,527.57
ELABORACION DEL EXPEDIENTE 3% 47,716.54
TOTAL DEL PROYECTO 2,341,927.90
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA -
Obra DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Subtotal S/.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 639,021.62
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 14,218.31
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88
06.00.00 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR TIPO A 44,084.16
07.00.00 TANQUE IMHOFF - 02 96,789.09
08.00.00 LECHO DE SECADO 02 UNIDADES 107,520.01
09.00.00 FILTRO BIOLOGICO 02 UNIDADES 44,510.17
10.00.00 LINEA DE EVACUACION 36,117.00
11.00.00 VARIOS 998.20
12.00.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL 16,500.00
13.00.00 FLETE 25,800.00
COMPONENTE 3 RED DE DISTRIBUCION 210,867.36
0 1.0 0 .0 0 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (1554 ML) 132,634.04
0 2 .0 .0 0 VALVULA DE CONTROL (55 UNIDADES) 25,697.36
03.00.00 CONEXIONES PRE-DOMICILIARES (131 UND) 48,010.19
04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) 4,525.77
COSTOS DIRECTOS 1,646,526.07
GASTOS GENERALES 10% 164,652.61
UTILIDADES 8% 131,722.09
SUB TOTAL DEL LA OBRA 1,942,900.76
IGV 18% 349,722.14
TOTAL DE LA OBRA 2,292,622.90
SUPERVISION 5% 82,326.30
ELABORACION DEL EXPEDIENTE 3% 49,395.78
TOTAL DEL PROYECTO 2,424,344.98
Viabilidad Sociocultural:
El presente proyecto revalorará socialmente en entorno urbano de la zona de
intervención. Existiendo un compromiso por parte de los vecinos en la conversación y
funcionamiento para los fines ya indicados.
I. IMPACTO AMBENTAL.
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características
particulares del proyecto, no generará efectos negativos relevantes.
Viabilidad Técnica:
La municipalidad Distrital de Churuja cuenta con la estructura administrativa
requerida para supervisar el proyecto, garantizando la capacidad de gestión para las
etapas de inversión inicial, operación y mantenimiento que demanda el proyecto.
Además cuenta con la capacidad y calificación de los técnicos que laboran en la
Gerencia de Infraestrutura, que garantiza la viabilidad técnica del proyecto.
Viabilidad Ambiental
El proyecto a ejecutar no presenta efectos negativos perceptibles sobre el medio.
Provocará impactos permanentes y positivos sobre la población, dentro del área de
influencia, considerando que en el distrito existen zonas urbanas, proveerá de
ambientes mejorados para una adecuada transitabilidad.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Se recomienda como proceso de selección Adjudicación Directa Publica La
municipalidad cuenta con un equipo técnico base para poder organizar
adecuadamente las etapas de inversión.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Concepto Und
Meta Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS M2 95,673.23 47,836.62 47,836.62
ALCANTARILLADO ML 1,353.63 451.21 451.21 451.21
RED DE DISTRIBUCION ML 1,994.00 664.67 664.67 664.67
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales 15% Mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Utilidad 10% Mes 2.00 0.60 0.40
IGV 18% Mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Supervision de Obra 5% Mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Estudio Definitivo 10% Exp 1.00 1.00
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Los estudios realizados demuestran que la ejecución del proyecto, en este caso la
Alternativa Única, resulta rentable tal como se aprecian en las variables e indicadores
de evaluación económica, análisis de sensibilidad y sostenibilidad; por tanto ES
VIABLE la ejecución de este proyecto.
Priorización de las alternativas evaluadas a precios Sociales.
Los resultados de la alternativa única son los siguientes:
Monto Total de inversión : S/. 2’341,924.90
Monto de Inversión a P.PS : S/. 1’979,512.61
Valor Actual Neto : S/. 2’045,280.66
Costo / Beneficio : 3,718.69
Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad de la alternativa 1 Rehabilitación
de la alternativa 1 es la más viable.
M. MARCO LÓGICO
Componente o nivel de la Lógica
Vertical Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
Mejor calidad de vida de la Reducir en 10% las Necesidades Básicas Costos e Ingresos calculados por el INEI Se requiere de esfuerzos
población del distrito de Churuja Insatisfechas para el año 3 complementarios que acompañe a la
Municipalidad en el Mantenimiento
FIN
Adecuadas condiciones para urbanas y zonas 100% Reducción de pérdidas materiales Resultado de encuestas que debe realizar la Los esfuerzos del Municipio tienen que
seguras para las viviendas del distrito de por consecuencia de crecidas del rio Municipalidad ser compartidos con los beneficiarios
Churuja Utcubambak. Informes de defensa civil para conseguir el mantenimiento
OBJETIVO GENERAL 20% Reducción de costos de permanente.
mantenimiento de Muros de contención
defensa ribereña.
Habilitación de 35,495.09 m2 para zona urbana 100% del total del la población del distrito Información de Seguimiento de MVCyS de Disposición favorable del Ministerio de
en el primero ano. la Municipalidad. Vivienda y de la Municipalidad
100% de cobertura de áreas Distrital.
COMPONENTES
Apertura de Calles a nivel de corte y Costo Proyecto: Expediente Técnico de la Obra. Es posible coordinar con las
compactado con material propio. Apertura de Calles = 796,637.08 Informes de Valorizaciones de Contratistas. Autoridades Municipales y
Instalación de Agua potable hasta conexión Agua Potable = 583,046.97 Informes de Supervisión. Representantes de los Beneficiarios
domiciliaria. Desagüe = 210,867.36 Contrato con Contratista de la Obra. para la ejecución del Proyecto.
Instalación de desagüe red pública y 02 lagunas Gastos Generales = 159,055.14
facultativas Utilidades = 127,244.11
ACTIVIDADES IGV 18% = 337,833.12
Supervisión = 79,527.57
Elaboración Expediente técnico =
47,716.54
Total Proyecto P.P. = 2’341,927.90
Total Proyecto P.S. = 1’979,512.61
2.2. LOCALIZACION
Departamento : Amazonas
Provincia : Bongara
Distrito : Churuja
Ubicación : Zona Alta de Churuja
Departamento : Amazonas
Provincia : Bongara
Nombre de la U.E. : Municipalidad Distrital de Churuja
Persona responsable de U.E. : Vargas Mas Rómulo Flumencio
Teléfono : *0109021
La Municipalidad de Churuja.
Tiene la responsabilidad de la identificación, donde se ejecutara el proyecto,
precisando el nombre de la zona y las características de las intervenciones a realizar.
Asimismo se hace responsable de la elaboración y aprobación técnica del estudio de
pre inversión.
Interés:
Garantizar la calidad y buen estado de la infraestructura Urbana de Nuevo Churuja
Construcción y mantenimiento de la infraestructura urbana.
Ejecución de proyectos y obras que cubra las expectativas de la población.
Estrategias
Mejorar la metodología y el procedimiento de la elaboración de estudios de pre –
inversión para optimizar sus resultados.
Preparación de estudio que justifique la intervención en base en base a los
beneficiarios a obtener y al uso eficiente de recursos escasos.
Los Beneficiarios
Se identifica a los beneficiarios como la población que reside en los alrededores de
los pasajes peatonales mencionados.
Interés.
Mejorar el tránsito Vial y la imagen y entorno de la zona.
Mejorar la calidad de vida y convivencia de la población
Incrementar el valor de los predios.
Mejoras en el servicio brindado
Estrategias
Comunicación estrecha de la población con la municipalidad para identificación de
las expectativas y necesidades del distrito.
Campanas de educación para la correcta conservación y mantenimiento de las de las
zonas urbanas.
Disposición para involucrase con la ejecución de la obra
Iniciativas para la conservación y mantenimiento de las zonas urbanas
Matriz de Involucrados
Población Residente Vulnerabilidad a accidentes por zonas irregulares Mejorar la calidad de vida y campanas de educación para la respetar los compromisos y plazos
(Beneficiarios Directos) convivencia de la población correcta conservación de la zona de ejecución
urbana
Emisión e polvo que afecta la salud de la Incrementar el valor de los predios Tolerar sobre los impactos en la
población en especial de los niños etapa de ejecución del proyecto
Difícil Acceso a las instituciones o centros Mejorar en la comodidad de de l a Campanas de educación para el
sociales poblacion para realizar sus correcta conservación de la zonas
Instituciones Sociales actividades urbanas y crecimiento seguro
Riesgo de sufrir accidentes Mejoramiento de imagen y entorno
de la zona
Mala imagen de las vías de Churuja
Planes estratégicos
Dentro del plan de Desarrollo Concertado en el Distrito de Churuja, entre los
objetivos estratégicos correspondientes se determina, en materia de
implementación urbana.
- Desarrollar la infraestructura urbana, que permita la integración y desarrollo de los
pobladores.
- Impulsar el desarrollo de la sociedad generando condiciones de crecimiento,
sujetos a los parámetros urbanísticos.
- Actualmente se viene trabajando en el mejoramiento de la infraestructura urbana
como una forma de facilitar el desarrollo social y económico de la población,
además de propiciar más efectivamente la integración y desarrollo de los pueblos.
- Por otra parte, son funciones del gobierno Municipal en materia de Desarrollo
Urbano: Planificar, administrar y ejecutar planes programa y proyectos que
permitan el desarrollo de la infraestructura urbana encaminando hacia un desarrollo
urbanístico, debidamente priorizado.
- Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial
de alcance provincial y distrital.
Contexto
Marco Legal
Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades: En el artículo 53° establece que
las municipalidades se rigen por presupuestos anuales como instrumentos de
administración y gestión; los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a
ley de la materia, en concordancia con los planes de desarrollo de su jurisdicción.
Según los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificación
funcional.
III) IDENTIFICACIÓN
Cuadro N° 01
MANZANAS LOTES AREAS %
A 1 2313.19 6.52
B 15 2907.33 8.19
C 23 6222.42 17.53
CENTRO POBLADO D 21 4268.54 12.02
NUEVO CHURUJA E 24 6310.53 17.79
F 22 7412.22 20.88
G 21 4825.55 13.59
H 5 1235.31 3.48
6256.36 12.58
Recreación Pública
Esto afecta a todos los habitantes de las viviendas que se encuentran al margen
derecha del rio Utcubamba, estas casas se encuentran en riego constantemente por
las crecientes.
Mejorando así también las condiciones de habitad en esta zona en particular y por
ende las condiciones de vida, de los pobladores de la zona y zonas aledañas.
Zonificación
Ubicación Política y Geográfica
Limita al norte y al este con el distrito de San Carlos, al sur con el distrito de Valera y
al oeste con la Provincia de Luya.
El distrito fue creado el 30 de diciembre de 1944 mediante Ley Nº 10150 y tiene una
población estimada 272 habitantes. Su capital es el centro poblado de Churuja
Departamento : Amazonas
Provincia : Bongara
Distrito : Churuja
Distrito de Churuja
Clima y Altitud
El clima de Churuja, es Templado, La precipitación se presentan entre los meses de
Noviembre a abril.
La temperatura media anual es de 14.5° C. La temperatura máxima en verano llega a
18ºC y la mínima en invierno baja a 12ºC; produciendo sensación de exceso de calor
o de frío.
Altitud promedio de la zona se encuentra entre 1,372 m.s.n.m.
Salud:
La ENDES 2000 registra el porcentaje de población en el distrito de Churuja con
enfermedades o malestares crónicos. La cifra alcanza en promedio el 21% con ligera
concentración mayor con la provincia de Bongara.
Churuja cuenta 01 Puestos de salud, Todo esto evidencia aún alto déficit en cuanto a
las infraestructuras de salud en el distrito.
Las enfermedades más importantes que se han presentado en los últimos años son:
- 17.6% Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
- 7.3% Otras enfermedades del sistema urinario
- 6.6% Otras efectos y los no especiados de causa externa (T66 – T78)
- Existen 01 Médicos en el puesto de salud.
DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL REGISTRADAS, SEGÚN SEXO, EN EL DISTRITO DE CHURUJA. AÑO 2011
MASCULINO FEMENINO TOTAL
DIAGNOSTICO
Nº % Nº % Nº %
TOTAL 308 34.5% 585 65.5% 893 100.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 50 31.8% 107 68.2% 157 17.6%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 20 30.8% 45 69.2% 65 7.3%
OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS (T66 - T78) 24 40.7% 35 59.3% 59 6.6%
MICOSIS (B35 - B49) 25 49.0% 26 51.0% 51 5.7%
SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) 13 30.2% 30 69.8% 43 4.8%
ARTROPATIAS (M00 - M25) 13 38.2% 21 61.8% 34 3.8%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 7 20.6% 27 79.4% 34 3.8%
HELMINTIASIS (B65 - B83) 16 48.5% 17 51.5% 33 3.7%
INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO (L00 - L08) 19 61.3% 12 38.7% 31 3.5%
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31) 8 29.6% 19 70.4% 27 3.0%
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES 113 31.5% 246 68.5% 359 40.2%
F ue nt e : H IS - N O V A F IS P E R U
Niveles de ingreso
De acuerdo a información recogida los pobladores de la zona están dedicados a
brindar diversos servicios y al comercio por lo que sus ingresos varían de acuerdo al
movimiento del mercado, del mismo modo se registra la participación de la mujer
en el sustento diario, estimándose un ingreso mensual de s 322.2 nuevos soles.
Promedio mensual dato obtenido del Censo 2007 – INEI.
a. Causas
b. Efectos
Incremento de riesgo de daños físicos y a la salud: las caídas por la dificultad del
proteger las viviendas, la población está expuesta a accidentes produciendo
muchas veces pérdida de vidas.
Efecto Final:
Disminución de la calidad de vida de la población del distrito de Churuja.
PROBLEMA CENTRAL
“Inadecuadas condiciones urbanas y riesgo permanente de daños materiales y
peligro de la vida en el distrito en la capital del distrito de Churuja”
OBJETIVO CENTRAL
“Adecuadas condiciones para urbanas y zonas seguras para las viviendas del
distrito de Churuja”
a. Medios
b. Fines
Fin último:
“Mejor calidad de vida de la población del distrito de Churuja”
Alternativa 1
Reubicación y habilitación de zona urbana, apertura de calles a nivel de corte y
compactado con material propio, instalación de agua potable, y alcantarillado con
02 lagunas facultativas.
Alternativa 2
Reubicación y habilitación de zona urbana, apertura de calles a nivel de corte y
compactado con material propio, instalación de agua potable, y alcantarillado con
02 tanques Imhoff, 02 lechos de secado y 02 filtros biológicos
Cuadro N° 07
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTO ALTERNATIOVA 1 Y 2
Mes 1 Mes 2 Mes 1 -4 ANOS 1 - 10
Elaboracion de Perfil tecnico Elaboracion el expediente habilitacion urbana de Nuevo Operacion y
y viabilidad tecnico Churuja mantenimiento
FASE
PRE INVERSION INVERSION POST - INVERSION
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
Población
La población de referencia está representada por la población directamente
afectada, se considera a la población total del distrito y se considera 4 habitantes
promedio por lote que hace un total de 272 habitantes directamente beneficiados.
Datos Obtenidos por Censo 2007 – INEI.
Cuadro N° 07
Dpto. Amazonas Prov. Bongara Dist. Churuja
de P: Tipo de área
Categorías Casos % Acumulado %
Urbano 248 91.18% 91.18%
Rural 24 8.82% 100.00%
Total 272 100.00% 100.00%
Cuadro N° 09
Años Poblacion
2007 272
2008 289
2009 308
2010 328
2011 349
Año cero 2012 371
1 2013 395
2 2014 420
3 2015 447
4 2016 475
5 2017 506
6 2018 538
7 2019 573
8 2020 609
9 2021 648
10 2022 690
Demanda proyectada
Para efectos de estimación de la demanda de infraestructura peatonal y población
en la evaluación del proyecto, a nivel de perfil se considera lo siguiente:
Población año cero 920 habitantes.
Cuadro N° 20
Descripción U.M Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Oferta Hab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N° 22
Descripción U.M Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda - Oferta Hab. -371 -395 -420 -447 -475 -506 -538 -573 -609 -648 -690
El resultado del cuadro del balance oferta – demanda, nos demuestra que existe
una brecha negativa en la situación sin proyecto, la cual se incrementa ano a ano
con el incremento de la población, agravando la situación.
Cuadro N° 21
Descripción U.M Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda - Oferta Area Urbana M2 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09
Total -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09 -35495.09
Cuadro N° 22
Descripción U.M Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda - Oferta Hab. -371 -395 -420 -447 -475 -506 -538 -573 -609 -648 -690
4.5.2.1 Alternativa 1
Cuadro N° 28
MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS
RUBROS CANTIDAD UND PU. Total s/. Annual
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de Sitema de agua varios 1.00 120.00 120.00 1,440.00
Mantenimiento de Sistema de Desague M² 350.00 120.00 42,000.00 42,000.00
Mantenimiento de Lagunas facultativas varios 1 150.00 150.00 1,800.00
Bacheos de pavimento de calles varios 45 80.00 3,600.00 3,600.00
TOTAL MANTEN. 45,240.00
4.5.2.2 Alternativa 2
Cuadro N° 29
MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS
RUBROS CANTIDAD UND PU. Total s/. Annual
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de Sitema de agua varios 1.00 120.00 120.00 1,440.00
Mantenimiento de Sistema de Desague M² 350.00 120.00 42,000.00 42,000.00
Mantenimiento de Lagunas tanques Infhom varios 1 250.00 250.00 3,000.00
Bacheos de pavimento de calles varios 45 80.00 3,600.00 3,600.00
TOTAL MANTEN. 50,040.00
50,040.00
Cuadro N° 30
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA -
Obra DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Subtotal S/.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 583,046.97
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 9,718.31
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88
06.00.00 CAMARA DE REJAS 01 UND 6,729.33
07.00.00 ESTRUCTURA DE INGRESO LAGUNA FACULTATIVA 6,872.21
08.00.00 LAGUNAS FACULTATIVAS (02 UNIDADES) 231,968.77
09.00.00 ESTRUCTURA DE SALIDA LAGUNA FACULTATIVA 8,160.23
10.00.00 LINEA DE EVACUACION 30,915.00
11.00.00 VARIOS 998.20
12.00.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL 16,500.00
13.00.00 FLETE 18,700.24
COMPONENTE 3 RED DE DISTRIBUCION 210,867.36
01.00.00 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (1554 ML) 132,634.04
02.00.00 VALVULA DE CONTROL (55 UNIDADES) 25,697.36
03.00.00 CONEXIONES PRE-DOMICILIARES (131 UND) 48,010.19
04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) 4,525.77
COSTOS DIRECTOS 1,590,551.42
GASTOS GENERALES 10% 159,055.14
UTILIDADES 8% 127,244.11
SUB TOTAL DEL LA OBRA 1,876,850.67
IGV 18% 337,833.12
TOTAL DE LA OBRA 2,214,683.79
SUPERVISION 5% 79,527.57
ELABORACION DEL EXPEDIENTE 3% 47,716.54
TOTAL DEL PROYECTO 2,341,927.90
Cuadro N° 41
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON PROYECTO 1,979,512.61 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00
COSTOS DE INVERSION 1,979,512.61
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00 33,930.00
COSTOS SIN PROYECTO 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50
COSTOS INCREMENTALES 1,979,512.61 (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50) (11,167.50)
Vact 1,867,837.61
Cuadro N° 42
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON PROYECTO 2,047,963.70 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00
COSTOS DE INVERSION 2,047,963.70
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00 37,530.00
COSTOS SIN PROYECTO 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50 45,097.50
COSTOS INCREMENTALES 2,047,963.70 (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50) (7,567.50)
Vact 1,972,288.70
Cuadro N° 43
EVALUACION ECONOMICA
EVALUACION ECONOMICA
Costos
N° Inversion Incrementales Flujo Acumulado
0 2,047,963.70 2,047,963.70 2,047,963.70
1 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
2 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
3 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
4 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
5 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
6 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
7 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
8 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
9 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
10 (7,567.50) 7,567.50 7,567.50
VASC 2,092,530.46
550
C/E 3,804.60
Variaciones Alternativa I y 2
Cuadro N° 48
Impactos a mitigar
Generación de emisiones a la atmósfera.
Los vehículos pesados solo usarán vías previamente establecidas por las
autoridades correspondientes de tránsito.
Responsables de ejecución.
El contratista a través de su área de medio ambiente será el responsable de la
ejecución de las medidas y actividades Medidas para el adecuado manejo,
transporte y disposición final de escombros y material de construcción.
Impactos a mitigar
Efectos en la calidad de aire (y olores).
Afectaciones al paisaje.
Residuos de comida
Papel
Plásticos
Los residuos orgánicos e inorgánicos se separarán en cilindros metálicos para su
disposición final.
Se estima que en obra se generarán residuos sólidos a razón de 0.05 Kg/per
cápita día.
Sitio de implementación
Las medidas de manejo de residuos sólidos y basuras de construcción se
realizarán dentro del terreno del proyecto.
Responsable de ejecución
Contratista de la obra a través del personal asignado, será el responsable de la
ejecución de las medidas y actividades Medidas para el manejo,
almacenamiento, transporte y disposición final de basuras y residuos de
construcción.
existentes en la zona.
Indicadores de rentabilidad
Cuadro N° 49
Alternativa Vacs # Beneficiarios C/B
Alternativa 1 2,045,280.60 550 3,718.69
Alternativa 2 2,092,530.46 550 3,804.60
Alternativa 1
Reubicación y habilitación de zona urbana, apertura de calles a nivel de corte y
compactado con material propio, instalación de agua potable, y alcantarillado
con 02 lagunas facultativas.
Cuadro N° 52
CRONOGRAMA DE METAS MENSUALES
Concepto Und
Meta Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS M2 95,673.23 47,836.62 47,836.62
ALCANTARILLADO ML 1,353.63 451.21 451.21 451.21
RED DE DISTRIBUCION ML 1,994.00 664.67 664.67 664.67
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales 15% Mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Utilidad 10% Mes 2.00 0.60 0.40
IGV 18% Mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Supervision de Obra 5% Mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Estudio Definitivo 10% Exp 1.00 1.00
Adecuadas condiciones para urbanas y zonas 100% Reducción de pérdidas materiales Resultado de encuestas que debe realizar la Los esfuerzos del Municipio tienen que
seguras para las viviendas del distrito de por consecuencia de crecidas del rio Municipalidad ser compartidos con los beneficiarios
Churuja Utcubamba. Informes de defensa civil para conseguir el mantenimiento
OBJETIVO GENERAL 20% Reducción de costos de permanente.
mantenimiento de Muros de contención
defensa ribereña.
Habilitación de 35,495.09 m2 para zona urbana 100% del total del la población del distrito Información de Seguimiento de MVCyS de Disposición favorable del Ministerio de
en el primero ano. la Municipalidad. Vivienda y de la Municipalidad
100% de cobertura de áreas Distrital.
COMPONENTES
Apertura de Calles a nivel de corte y Costo Proyecto: Expediente Técnico de la Obra. Es posible coordinar con las
compactado con material propio. Apertura de Calles = 796,637.08 Informes de Valorizaciones de Contratistas. Autoridades Municipales y
Instalación de Agua potable hasta conexión Agua Potable = 583,046.97 Informes de Supervisión. Representantes de los Beneficiarios
domiciliaria. Desagüe = 210,867.36 Contrato con Contratista de la Obra. para la ejecución del Proyecto.
Instalación de desagüe red pública y 02 lagunas Gastos Generales = 159,055.14
facultativas Utilidades = 127,244.11
ACTIVIDADES IGV 18% = 337,833.12
Supervisión = 79,527.57
Elaboración Expediente técnico =
47,716.54
Total Proyecto P.P. = 2’341,927.90
Total Proyecto P.S. = 1’979,512.61
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los estudios realizados demuestran que la ejecución del proyecto, en este caso la
Alternativa Única, resulta rentable tal como se aprecian en las variables e indicadores de
evaluación económica, análisis de sensibilidad y sostenibilidad; por tanto ES VIABLE la
ejecución de este proyecto.
Priorización de las alternativas evaluadas a precios Sociales.
Los resultados de la alternativa única son los siguientes:
Monto Total de inversión : S/. 2’341,924.90
Monto de Inversión a P.PS : S/. 1’979,512.61
Valor Actual Neto : S/. 2’045,280.66
Costo / Beneficio : 3,718.69
Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad de la alternativa 1 Rehabilitación de
la alternativa 1 es la más viable.
Por lo Tanto se prioriza la ejecución de la Obra “Reubicación y habilitación de zona
urbana, apertura de calles a nivel de corte y compactado con material propio,
instalación de agua potable, y alcantarillado con 02 lagunas facultativas.”; proporciona
beneficios principalmente en variables como: reducción en los tiempos de viaje y
accesibilidad de la población beneficiaria a sus viviendas.
VI) ANEXOS
VI. ANEXOS
Costos de alternativa 1
Costos Unitarios Alternativa 1
Relación de Insumos y materiales alternativa 1
Costos de alternativa 2
Costos Unitarios Alternativa 2
Relación de Insumos y materiales alternativa 2
Metrados
Estudios de Suelos
Documentos Legales
Panel Fotográfico
Planos
COSTOS DE ALTERNATIVA 1
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
Obra
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal S/.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA UND 1.00 835.46 835.46
01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 1.00 8,000.00 8,000.00
01.03.00 ROCE LIMPIEZA Y DEFORESTACION HA 5.00 492.08 2,460.40
01.04.00 TRAZO Y REPLANTEO HA 5.00 348.46 1,742.30
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92
02.01.00 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 145,897.43 3.38 493,133.31
02.02.00 CORTE EN ROCA SUELTA ( PERF. Y DISPARO) M3 4,504.54 9.68 43,603.95
02.03.00 CORTE EN ROCA FIJA (PERF. Y DISPARO) M3 1,576.92 13.97 22,029.57
02.04.00 CONFORMACION DE TERRAPLEN (RELLENO CON MATERIAL PROPIO) M3 95,673.23 2.35 224,832.09
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 583,046.97
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 9,718.31
01.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS M 1,353.00 1.27 1,718.31
01.02.00 MOVILIZACION DE MAQUINARIA-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA GLB 1.00 8,000.00 8,000.00
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52
02.01.00 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL - ROCA SUELTA= 1.5m M 303.28 77.12 23,388.95
02.02.00 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL H=1.5M M 1,049.72 10.90 11,441.95
02.03.00 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 6"-8" M 1,353.00 1.82 2,462.46
02.04.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=1.2m - 1.5m M 1,353.00 10.59 14,328.27
02.05.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENORES DE 6" M 1,353.00 13.22 17,886.66
02.06.00 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M M3 312.52 17.83 5,572.23
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04
03.01.00 TUBERIA UPVC 6" ALCANTARILLADO (INC. ANILLO FLEX) M 1,353.63 30.17 40,839.02
03.02.00 TUBERIA UPVC PARA ALCANTARILLADO DM 110MM EMISOR M 250.00 45.62 11,405.00
03.03.00 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE M 1,603.63 2.76 4,426.02
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25
04.01.00 BUZON DE CONCRETO H=1.50M, D=1.20M, TAPA C"A" UND 25.00 1,641.81 41,045.25
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88
05.01.00 EXCAVACION DE ZANJA H=1.2m - 1.5m M 655.00 38.56 25,256.80
05.02.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=1.2m - 1.5m M 655.00 10.59 6,936.45
05.03.00 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 6" M 655.00 1.82 1,192.10
05.04.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE 6" M 655.00 12.49 8,180.95
05.05.00 CAJA DE REGISTRO DE PREFABRICADA 12"x24" C/TATA UND 131.00 158.29 20,735.99
05.06.00 TUBERIA DE 4" PVC ALCANTARILLADO M 655.00 11.84 7,755.20
05.07.00 CONEXION DE PREDOMICILIARIAS CACHIMBA DE 6" UND 131.00 55.38 7,254.78
05.08.00 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m M3 125.68 18.91 2,376.61
06.00.00 CAMARA DE REJAS 01 UND 6,729.33
06.01.00 TRAZO Y REPLANTEO KM 9.35 2.10 19.64
06.02.00 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS M3 15.16 36.35 551.07
06.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 33.10 37.53 1,242.24
06.04.00 CONCRETO FC = 175 KG/CM2 M3 5.69 451.07 2,566.59
06.05.00 ACERO FY =4200 KG/CM2 KG 183.86 5.62 1,033.29
06.06.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1E=1.5CM M2 13.59 31.58 429.17
06.07.00 SUMINISTRO Y COLOCACION REJILLA CAMARA DE REJAS UND 1.00 201.01 201.01
06.08.00 ESCALERA F"G" M 1.50 190.88 286.32
06.09.00 ACCESORIOS EN CAMARA DE REJAS UND 1.00 400.00 400.00
07.00.00 ESTRUCTURA DE INGRESO LAGUNA FACULTATIVA 6,872.21
07.01.00 CONCRETO FC =140 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA DE LAGUNA M3 6.69 430.03 2,876.90
07.02.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 33.10 37.53 1,242.24
07.03.00 ACERO FY =4200 KG/CM2 KG 489.87 5.62 2,753.07
08.00.00 LAGUNAS FACULTATIVAS (02 UNIDADES) 231,968.77
08.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO M2 4,500.00 2.13 9,585.00
08.02.00 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO=420 M3/DIA INC. ELIM. M3 14,034.41 9.71 136,274.12
08.03.00 CORTE A MANO EN ZONAS CRITICAS INC. ACARREO MATERIAL EXCEDENTE
M3 HASTA D PROM=30M 452.21 41.85 18,924.99
08.04.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUDES M2 2,246.80 2.42 5,437.26
08.05.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE FONDO Y TALUDES CON GEOSINTETICO M2 2,860.00 21.59 61,747.40
09.00.00 ESTRUCTURA DE SALIDA LAGUNA FACULTATIVA 8,160.23
09.01.00 CONCRETO FC = 175 KG/CM2 M3 6.96 451.07 3,139.45
09.02.00 ACERO FY =4200 KG/CM2 KG 432.80 5.62 2,432.34
09.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 28.56 37.53 1,071.86
09.04.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1E=1.5CM M2 18.65 31.58 588.97
09.05.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA DE SALIDA UND 2.00 431.01 862.02
09.06.00 BAFLES DE MADERA CON GUIAS GLB 2.00 32.80 65.60
10.00.00 LINEA DE EVACUACION 30,915.00
10.01.00 TRAZO Y REPLANTEO KM 300.00 2.10 630.00
10.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 300.00 18.18 5,454.00
10.03.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=1.2m - 1.5m M 300.00 10.59 3,177.00
10.04.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE 8" M 300.00 14.10 4,230.00
10.05.00 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 8" M 300.00 1.82 546.00
10.06.00 TUBERIA UPVC DE 8" ALCANTARILLADO (INC. ANILLO FLEX) M 300.00 53.50 16,050.00
10.07.00 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIAS PVC DESAGUE M 300.00 2.76 828.00
11.00.00 VARIOS 998.20
11.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00 998.20 998.20
12.00.00 MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL 16,500.00
12.01.00 CAPACITACION TOT 1.00 4,500.00 4,500.00
12.02.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 12,000.00 12,000.00
13.00.00 FLETE 18,700.24
13.01.00 FLETES. GLB 1.00 18,700.24 18,700.24
S10 P á gina : 1
E m pre s a no re gis t ra da F e c ha :
020105 CLA VOS P A RA M A DERA C/C 3" KG 2.00 5.00 10.00 10.00
021010 P ERNOS HEXA GONA LES DE 3/4" x 3 1/2" P ZA 18.00 5.00 90.00 90.00
090358 COM P UERTA M ETA LICA TIP O A RM CO P ZA 2.00 350.00 700.00 700.00
210000 CEM ENTO P ORTLA ND TIP O I (B LS. 42.5KG) B OL 794.51 25.00 19,862.75 19,862.62
270206 FULM INA NTE COM UN # 6 DE 35 mm UND 450.45 2.50 1,126.13 1,126.14
329702 M OVILIZA CION Y DESM OVILIZA CION GLB 2.00 8,000.00 16,000.00 16,000.00
490301 COM P A CTA DOR VIB R. TIP O P LA NCHA 4 HP HM 564.06 20.00 11,281.20 11,285.00
490313 RODILLO LISO VIB R A UTOP 70-100 HP 7-9 T. HM 507.07 150.00 76,060.50 76,538.58
490423 RETROEXCA VA DOR S/ORUG 115-165HP .75-1.4YHM 80.18 280.00 22,450.40 22,432.61
490655 M A RTILLO NEUM A TICO 21- 24 KG. HH 72.07 20.00 1,441.40 1,435.00
490660 M A RTILLO NEUM A TICO 21- 24 KG. HH 207.21 20.00 4,144.20 4,144.18
490751 VIB RA DOR DE CONCRETO 4HP , 1.25" HM 0.62 15.00 9.30 9.28
505512 TA P A M ETA LICA DE 0.80x0.80, E=1/8" UND 55.00 60.00 3,300.00 3,300.00
540242 P INTURA ESM A LTE SINTETICO GLN 0.86 40.00 34.40 34.56
660388 A NILLO DE JEB E A -7.5 DE 2" UND 398.80 5.00 1,994.00 1,994.00
680040 TUB ERIA UP VC 6" A LCA NTA RILLA DO M 1,394.24 25.00 34,856.00 34,855.97
720123 TUB ERIA UP VC 8" A LCA NTA RILLA DO M 557.50 40.00 22,300.00 22,300.00
720610 CODO DE 900 SP P VC SA P P /A GUA DE 1/2" UND 262.00 1.00 262.00 262.00
730150 TUB ERIA P VC SA P CLA SE 7.5, 2" M TS 2,053.82 10.00 20,538.20 20,538.20
780004 VA LVULA COM P UERTA A CERO INOXIDA B LE 1"UND 10.00 35.00 350.00 350.00
780090 VA LVULA COM P UERTA B RONCE 2" UND 20.00 80.00 1,600.00 1,600.00
820301 M EDIDOR DOM ICILIA RIO DE A GUA DIA M . 3/4" UND 131.00 150.00 19,650.00 19,650.00
METRADOS ALTERNATIVA 1
COSTOS DE ALTERNATIVA 2
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
INSTALACION Y HABILITACION URBANA CENTRO POBLADO NUEVO CHURUJA - DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS
Obra
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal S/.
COMPONENTE 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 796,637.08
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 13,038.16
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA UND 1.00 835.46 835.46
01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 1.00 8,000.00 8,000.00
01.03.00 ROCE LIMPIEZA Y DEFORESTACION HA 5.00 492.08 2,460.40
01.04.00 TRAZO Y REPLANTEO HA 5.00 348.46 1,742.30
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783,598.92
02.01.00 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 145,897.43 3.38 493,133.31
02.02.00 CORTE EN ROCA SUELTA ( PERF. Y DISPARO) M3 4,504.54 9.68 43,603.95
02.03.00 CORTE EN ROCA FIJA (PERF. Y DISPARO) M3 1,576.92 13.97 22,029.57
02.04.00 CONFORMACION DE TERRAPLEN (RELLENO CON MATERIAL PROPIO) M3 95,673.23 2.35 224,832.09
COMPONENTE 2 ALCANTARILLADO 639,021.62
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 14,218.31
01.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS M 1,353.00 1.27 1,718.31
01.02.00 MOVILIZACION DE MAQUINARIA-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA GLB 1.00 12,500.00 12,500.00
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75,080.52
02.01.00 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL - ROCA SUELTA= 1.5m M 303.28 77.12 23,388.95
02.02.00 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL H=1.5M M 1,049.72 10.90 11,441.95
02.03.00 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 6"-8" M 1,353.00 1.82 2,462.46
02.04.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=1.2m - 1.5m M 1,353.00 10.59 14,328.27
02.05.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENORES DE 6" M 1,353.00 13.22 17,886.66
02.06.00 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M M3 312.52 17.83 5,572.23
03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 56,670.04
03.01.00 TUBERIA UPVC 6" ALCANTARILLADO (INC. ANILLO FLEX) M 1,353.63 30.17 40,839.02
03.02.00 TUBERIA UPVC PARA ALCANTARILLADO DM 110MM EMISOR M 250.00 45.62 11,405.00
03.03.00 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE M 1,603.63 2.76 4,426.02
04.00.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 41,045.25
04.01.00 BUZON DE CONCRETO H=1.50M, D=1.20M, TAPA C"A" UND 25.00 1,641.81 41,045.25
05.00.00 CONEXIONES DOMICILARIAS 79,688.88
05.01.00 EXCAVACION DE ZANJA H=1.2m - 1.5m M 655.00 38.56 25,256.80
05.02.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=1.2m - 1.5m M 655.00 10.59 6,936.45
05.03.00 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS HASTA 6" M 655.00 1.82 1,192.10
05.04.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE 6" M 655.00 12.49 8,180.95
05.05.00 CAJA DE REGISTRO DE PREFABRICADA 12"x24" C/TATA UND 131.00 158.29 20,735.99
05.06.00 TUBERIA DE 4" PVC ALCANTARILLADO M 655.00 11.84 7,755.20
05.07.00 CONEXION DE PREDOMICILIARIAS CACHIMBA DE 6" UND 131.00 55.38 7,254.78
05.08.00 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m M3 125.68 18.91 2,376.61
06.00.00 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR TIPO A 44,084.16
06.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 40.90 2.13 87.12
06.02.00 TRAZO Y REPLANTEO m2 40.90 2.1 85.89
06.03.00 ESCAVACION MANUAL m3 51.49 113.37 5,837.38
06.04.00 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m2 31.82 9.69 308.37
06.05.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 61.71 31.31 1,932.14
06.06.00 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON m2 37.74 42.46 1,602.44
06.07.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CAMARA DE REJAS m3 23.46 490.56 11,508.54
06.08.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 173.75 33.34 5,792.72
06.09.00 ACERO CORRUGADO GRADO 60 kg 728.67 6.28 4,576.03
06.10.00 TARRAJEO MEZCLA C:A 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE m2 99.02 34.61 3,427.14
06.11.00 ACCESORIOS CAMARAS DE REJAS und. 8.16 1093.92 8,926.39
07.00.00 TANQUE IMHOFF - 02 96,789.09
07.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 58.75 1.27 74.62
07.02.00 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO M3 330.48 10.90 3,602.23
07.03.00 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (a mano usando carretilla
M3 411.26 41.81 17,194.95
07.04.00 RELLENO CAMPACTADO CONPLANCHA VIBRATORIA DE MATERIAL ML 111.51 18.45 2,057.38
07.05.00 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON M2 32.34 45.85 1,482.93
07.06.00 ACERO CORRUGADO GRADO 60 KG 2,910.85 6.28 18,280.16
07.07.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 288.71 33.34 9,625.75
07.08.00 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 61.16 490.56 30,003.06
07.09.00 TARRAJERO MEZCLA 1:14CON IMPERMEABILIZANTE M2 202.28 34.61 7,000.77
07.10.00 TUBERIA PVC CLASE 5 DE 8" ML 8.56 18.5 158.42
07.11.00 VALVULAS COMPUERTAS DE BRONCE DE 8" UND 2.94 2136.06 6,274.89
07.12.00 TEE PVC SAP P/AGUA DE 8" UND 2.94 50.03 146.97
07.13.00 CODO PVC SW 8" A 45" UND 2.94 92.84 272.73
07.14.00 barandas de f°g° de 2" H= 0.90 M ML 24.09 25.5 614.25
ESTUDIOS DE SUELOS
DOCUMENTOS LEGALES
FOTOGRAFIAS
PLANOS