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Estado de Cuenta - 1709829722761

Este estado de cuenta muestra información sobre el cupo, tasas de interés, detalles de transacciones y pagos de la tarjeta de crédito de Rosa K. Muñoz correspondiente al período entre el 25/01/2024 y el 22/02/2024, con un saldo total a pagar de $59.965.

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Estado de Cuenta Nacional al 22/02/2024

ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO


Nombre del titular ROSA K. MUNOZ
Nº de Tarjeta de Crédito XXXXXXXXXXXX6745
Fecha Estado de Cuenta 22/02/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible CAE PREPAGO


CUPO TOTAL $680.000 $202.545 $477.455 72.55%
CUPO TOTAL AVANCE EFECTIVO $612.000 $0 $477.455 SIN SELLO SERNAC

Rotativo Compra en Avance en PERIODO FACTURADO


TASA INTERES VIGENTE 3.4% 3.35% 3.35% Desde Hasta
CAE 54.37% 44.39% 54.98% 25/01/2024 22/02/2024
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PAGAR HASTA
13/03/2024

II. DETALLE

1.PERIODO ANTERIOR DESDE HASTA


Período de Facturación Anterior 22/12/2023 24/01/2024
Saldo Adeudado inicio Período Anterior $0
Monto Facturado a Pagar Período Anterior $26.102
Monto Pagado Período Anterior -$26.102
Saldo Adeudado Final Período Anterior $0

EMISOR CLIENTE Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar
los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO


NOMBRE NÚMERO DE CUENTA NOMBRE NÚMERO DE CUENTA
ROSA K. MUNOZ 6745 ROSA K. MUNOZ 6745
PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
13/03/2024 $59.965 13/03/2024 $59.965
MONTO MÍNIMO A MONTO CANCELADO MONTO MÍNIMO A MONTO CANCELADO
PAGAR PAGAR
$8.063 $8.063

CHEQUE EFECTIVO CHEQUE EFECTIVO

2.PERÍODO ACTUAL
Lugar Fecha Código Descripción Operación Monto Monto Total a Cargo del Mes
Operación Operación Referencia Operación pagar
N° Valor cuota
Cuota mensual
1.TOTAL OPERACIONES $30.899
09/02/2024 0000033710 MONTO CANCELADO -$26.102 -$26.102 1/1 -$26.102
TOTAL PAGOS A LA CUENTA -$26.102
RANCAGUA 16/02/2024 0010354432 FALABELLA RANCAGUA $12.990 $12.990 1/1 $12.990
RANCAGUA
TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX6745 $12.990
RENGO 16/09/2023 0010577745 CEVEI LTDA TASA INT. 0,00% $63.500 $63.500 5/6 $10.583
SANTIAGO 27/11/2023 0012261138 DP *FALABELLA.C TASA INT. $55.980 $55.980 2/6 $9.330
0,00%
SANTIAGO 21/12/2023 0010853456 DP *FALABELLA.C TASA INT. $32.590 $32.590 1/3 $10.863
0,00%
SANTIAGO 03/01/2024 0010419190 WELL PLUS TASA INT. $70.800 $79.410 1/6 $13.235
3,38%
TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA $44.011
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE $0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS $2.964
19/02/2024 0010359663 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 $26 $26 1/1 $26
TASA 0,198%
22/02/2024 0000000000 MANTENCION OPERACION $2.938 $2.938 1/1 $2.938
MENSUAL

III. INFORMACIÓN DE PAGO

Monto Total facturado a Pagar $59.965 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS


Monto Mínimo a Pagar $8.063
Costo Monetario Prepago $202.545
Cargo Automático $0
*La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen
intereses por el saldo insoluto

Vencimiento próximos 4 meses


ACTUAL MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$142.580 48639 38056 27193 22565

DESDE HASTA

Próximo Período de 23/02/2024 21/03/2024


Facturación

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO 40.92%


CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA 10 9%
EXCEDAN 10 Y HASTA 50 UF 6%
EXCEDAN 50 UF 3%

LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR CONCEPTO EN CASO DE ROBO O PERDIDA DE TARJETA DE CRÉDITO LLAME AL FONO
DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE INCURRA, DE ACUERDO A LO 800 802 020 PARA SOLICITAR EL BLOQUEO
DISPUESTO EN LA LEY Nº 19.496
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que
lleva la CMF, en www.cmfchile.cl

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