Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha: 3/01/2025
Módulo de Tesorería Hora: 10:01
Versión 24.03.00.MCMN Página: 1 de 1
RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001082
Datos del Comisionado:
Sr(a): PAUCAR CCOPA RAUL
Nº Planilla: 03013 N° Exp. SIAF: 0000016019 Nº Comprobante Pago:
Salida: 27/12/2024 Regreso: 27/12/2024 Nº Días/Horas/Min: 0d 14h 0m
Lugar de Comisión:
TIPO DE RUTA ORIGEN DESTINO
AEREO LIMA - LIMA - SAN ISIDRO TACNA - TACNA - TACNA
AEREO TACNA - TACNA - TACNA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
Detalle del Gasto:
FECHA DOCUMENTO NUMERO RAZON SOCIAL CONCEPTO IMPORTE S/
27/12/2024 Factura E001-001195 VASQUEZ BLACIDO ROLER WILMER MOVILIDAD 45.00
27/12/2024 Factura E001-001365 EST KIAVAL ALIMENTACION 45.00
27/12/2024 Factura E001-001371 EST KIAVAL ALIMENTACION 50.00
27/12/2024 Factura E001-001478 MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ALBERTO MOVILIDAD 45.00
(1) GASTOS CON DOCUMENTACION SUSTENTATORIA S/ 185.00
(2) GASTOS SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA S/ .00
(3) TOTAL GASTADO (1 + 2) S/ 185.00
REEMBOLSO S/ .00
(4) DEVOLUCIÓN S/ 135.00
(5) MONTO RECIBIDO (3 + 4) S/ 320.00
Resumen:
CLASIFICADOR GASTO MONTO RECIBIDO TOTAL GASTO SALDO
2.3. 2 1. 2 2 320.00 185.00 135.00
TOTAL 320.00 185.00 135.00
LIMA, 3 de Enero de 2025
COMISIONADO CONTROL PREVIO