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Op 25005722 Prosisoma - Protectores Auditivos Purafit - or 25005583 - Rig 2501

La orden de compra detalla la adquisición de protectores auditivos por un total de COP 672,000, solicitados por el personal de operación. Se especifican las condiciones de entrega, incluyendo dirección, horario y requisitos para la recepción de mercancía. La aprobación de la orden fue realizada por el Gerente Financiero y el Gerente General.

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Rosa Jaime
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Op 25005722 Prosisoma - Protectores Auditivos Purafit - or 25005583 - Rig 2501

La orden de compra detalla la adquisición de protectores auditivos por un total de COP 672,000, solicitados por el personal de operación. Se especifican las condiciones de entrega, incluyendo dirección, horario y requisitos para la recepción de mercancía. La aprobación de la orden fue realizada por el Gerente Financiero y el Gerente General.

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TITULO: ORDEN DE COMPRA

GESTIÓN DE MATERIALES Y Fecha Actualización: Aprobado por: Jefe de Materiales


CODIGO: GMA-FMO-007
LOGISTICA 06/05/2015 y Logística
NIT: 900.720.625-7 DIRECCIÓN: AK 9 # 113-52 OF1004 TORRES UNIDAS2 PBX: 601 7957495 BOGOTA- D.C. - COLOMBIA
Proveedor: PROVEEDORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SALU Moneda: COP No: OP 25005722
NIT: 900.225.713-4 Tipo Compra: INVENTARIOS Bodega: BR-2501 Fecha:2025-07-15

#
#. Part Código Descripción Cantidad UM Costo Importe
Linea
PROTECTOR AUDITIVO PURA FIT EL ABORADO EN
1.000 6800 18.139.0034 4.00 BX 168,000 672,000
ESPUMA
TOTAL COP 672,000
Observaciones: PROTECTORES AUDITIVOS REQUERIDOS POR SU ALTO CONSUMO DIARIO, POR TODO EL PERSONAL EN LA
OPERACION.

SOLICITADO POR BODEGA

OR 25005583

COTIZACION: 2025-1407-12966

RIG 2501

APROBACIÓN
REFERENCIA: NOMBRE APELLIDO CARGO: FIRMA:
ELABORADO POR: SOLANO LOZANO DAVID LEONARDO Coordinador de Compras
ECHEVERRY RODRIGUEZ BELLA
JEFE DEPARTAMENTO: Jefe de Materiales
VIVIANA
RIG SUPERINTENDENTE: CAMILO ACOSTA RIG 2501

APROBADO POR: RUBIANO ALEXANDER Gerente Financiero

GERENCIA ALBORTA VARGAS MICHAEL JAMES Gerente General


PARA TENER EN CUENTA
1) Dirección de entrega: Autopista Norte km 29 variante Tocancipá, al lado de la Bodega de Atmósferas
2) Horario de entrega: Lunes a Viernes 7:00 am a 11:45 am & 1:00 pm a 5:00 pm. - Sábados 7:00 am a 11:45 am
3) Top Drilling se reserva el derecho de recepción de la mercancía si esta presenta alguna inconsistencia
4) Entregar la mercancía con remisión y copia de la orden
5) Radicación: Factura debe ir con una copia, remisión original, orden de compra (copia), se debe realizar según circular informativa 14-001
6) Todas las facturas deben indicar el municipio en el cual se declaran los impuestos

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TITULO: ORDEN DE COMPRA

GESTIÓN DE MATERIALES Y Fecha Actualización: Aprobado por: Jefe de Materiales


CODIGO: GMA-FMO-007
LOGISTICA 06/05/2015 y Logística
NIT: 900.720.625-7 DIRECCIÓN: AK 9 # 113-52 OF1004 TORRES UNIDAS2 PBX: 601 7957495 BOGOTA- D.C. - COLOMBIA
Proveedor: PROVEEDORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SALU Moneda: COP No: OP 25005722
NIT: 900.225.713-4 Tipo Compra: INVENTARIOS Bodega: BR-2501 Fecha:2025-07-15

APROBACIÓN
REFERENCIA: NOMBRE APELLIDO CARGO: FIRMA:
ELABORADO POR: SOLANO LOZANO DAVID LEONARDO Coordinador de Compras
ECHEVERRY RODRIGUEZ BELLA
JEFE DEPARTAMENTO: Jefe de Materiales
VIVIANA
RIG SUPERINTENDENTE: CAMILO ACOSTA RIG 2501

APROBADO POR: RUBIANO ALEXANDER Gerente Financiero

GERENCIA ALBORTA VARGAS MICHAEL JAMES Gerente General


PARA TENER EN CUENTA
1) Dirección de entrega: Autopista Norte km 29 variante Tocancipá, al lado de la Bodega de Atmósferas
2) Horario de entrega: Lunes a Viernes 7:00 am a 11:45 am & 1:00 pm a 5:00 pm. - Sábados 7:00 am a 11:45 am
3) Top Drilling se reserva el derecho de recepción de la mercancía si esta presenta alguna inconsistencia
4) Entregar la mercancía con remisión y copia de la orden
5) Radicación: Factura debe ir con una copia, remisión original, orden de compra (copia), se debe realizar según circular informativa 14-001
6) Todas las facturas deben indicar el municipio en el cual se declaran los impuestos

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