PARCELAMENTO E BAIXA DA PARCELA.
.
Ao final desse curso você estará apto a:
- Fazer um Lançamento de parcelas sem cheque pré
“Confissão de dívida”;
- Fazer a baixa de uma parcela.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”
Nesse caso, nessa transação iremos lançar parcelas sem cheque pré.
Código da Transação – F-30
Menu SAP –> Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Clientes ->
Lançamento -> Outros/as ->Transferência com Compensação.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”
Digite a Data do documento e a
Data Lançamento que é a data
da emissão do documento
Informe o tipo de doc.
“DA”(Documento Cliente).
Informe ao que se refere o
lançamento
Clique aqui!
Dê Enter
Inserir a Chave de lançamento
que será sempre 01 e o código
do cliente.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”
Insira o valor da 1ª parcela.
Informar a data de
vencimento da 1ª Parcela.
Informe a parcela e Nota fiscal a
que se refere o lançamento.
Inserir a chave de
lançamento e a seguir
o código do cliente.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”
Clique aqui!
Valor da 2ª Parcela.
Data de vencimento
No campo texto informe à
qual nfs se refere o
parcelamento.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”
Clique aqui!
Informe o código do
cliente.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”
Desativar
Marcar tudo partidas
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”
Para verificar o número da
Nfs, clique na Barra de
Menu ->Estrutura linha.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”
Logo em seguida, abrirá uma
janela.
Selecione o campo Nº
referência.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”
Gravar
Escolha a Nf ref.: ao
parcelamento.
LANÇAMENTO DE PARCELAS SEM CHEQUE PRÉ
“CONFISSÃO DE DÍVIDA”
Documento lançado.
BAIXA DE UMA PARCELA
Nesse caso, nessa transação iremos baixar uma parcela.
Código da Transação – F-30
Menu SAP –> Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Clientes ->
Lançamento -> Outros/as ->Transferência com Compensação.
BAIXA DE UMA PARCELA
Informe o Tipo de documento
“DM” Pagamento Cliente.
Insira a Empresa
BS01 – Brasif S/A.
BS11- Brasif Locadora.
Insira a data do documento e a data
do lançamento que é a data do
crédito no Banco.
Informe a qual parcela ou
Clique aqui!
lançamento se refere.
BAIXA DE UMA PARCELA
Clique aqui! Informe a Conta.
BAIXA DE UMA PARCELA
Marcar tudo Desativar Partidas
BAIXA DE UMA PARCELA
Logo a seguir ,
Clique aqui!
Selecione a partida a
ser baixada
BAIXA DE UMA PARCELA
Clique aqui!
1.Conta de entrada
é utilizada quando
temos crédito em
banco.
2. Conta de saída
será utilizada para
débito em banco.
Insira a Chave de
lançamento 40 débito e
o Nº da Conta de
entrada
BAIXA DE UMA PARCELA
Clique aqui!
Informe o valor da baixa da 1ª
parcela e nfs referente a mesma.
BAIXA DE UMA PARCELA
Gravar.
BAIXA DE UMA PARCELA
Documento Criado.